那取得这笔收入发出的是之前取得的库存吧 是的话 借:主营业务成本 贷:库存商品

超市本月只有销售没有购进怎么结转成本呢
老师,本月只有开票收入没有购进商品,怎么结转成本呢,按啥比例呢?
老师,公司为建筑装潢公司,1-2月有收入和购进木地板木门成本票,1-2月根据进项结转,库存商品月末为0,3月只有收入,没有购进成本票,请问3月成本应该怎么结转?
请问,项目有的成本多,开票收入少,有的项目成本少,收入开票多,这种成本结转要按比例吗?还是哪怕没有收入,正常结转成本呢?
老师没有成本表,怎么结转成本,能按库存商品余额的比例结转吗
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
就是没有,所以我不知道咋结转
能说下具体是什么业务吗
就是卖了建筑材料,前面买了几千的,现在开了十几万的票
前边买进,现在卖出,那就把前期买进的材料成本结转一下就行
就是没有买进,买进了我就知道了,就是我们先给对方开票了
可不可以以后一起结转成本呢,结转成本是不是以库存商品为限
如果只是提前开票材料还没有发出的话就先不用做收入。 开具发票: 借:银行存款, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 预收账款, 后期发货后确认收入: 借:预收账款, 贷:主营业务收入, 借:主营业务成本, 贷:库存商品等。
结转成本肯定得以库存商品为限的
就是这些也不确定啥时候能购进,我是代理记账的,我就收到开出去的票了,没有进来的票
如果开票的价税合计数也都没收到的话,那就先: 借:应收账款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额),在账面上先挂往来吧
我就怕这发票不会收到了,问的意思就是不会收到发票了
没事,先挂着,后边确定无法收到发票时 借:预收账款 营业外支出 贷:应收账款
这个金额我也不知道挂多少合适,压根就不知道价格,只有卖出去的
应收账款就挂开票含税价,预收话开票不含税价
但是我库存商品还是没有,咋结转呢
就没有确认过收入,就不需要结转成本呐,您可以再看看我给你写的分录哈