你好,对,可以补到年底,或者补到这个月也可以
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师你好,我是四月份新建的账套,当时建账套时没有录取上年年末的数据,直接用四月出的期初数当的年初数,那我1到3月份的收入怎么往账上补呢,想把这部分收入补到年底
老师,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表,那么我在创建新的账套后,录入期初数据时,是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了?那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
老师,公司的现在实缴资本是665,其中股东A是625,股东B40;注册资本是760,其中股东A是680,股东B是80。截止2025.6.30公司资产负债表未分配利润是319.7万,根据这个数据 来看,如果把股东A的股份全转给股东C,需要交多少的税;分别是什么税呢
老师好,我们通过拉卡拉三方平台收货款,拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户,我做账确认收入时没有将手续费单独列出来,现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了,这个手续费怎么入账合适呢
老师,我的企业所得人数第一季度季初40,季末32 第二季度季初32季末20 季度平均怎么是31
坏账准备什么计提比例啊
2×21年1月1日,甲公司存货跌价准备的余额为零。2×21年12月31日,甲公司M商品的成本为500万元,市场售价为480万元,预计销售费用为5万元;专门用于生产P产成品的N原材料的成本为400万元,市场售价为380万元,P产成品没有发生减值。不考虑其他因素,2×21年12月31日,甲公司对存货应计提的存货入账成本和入账价值分别为多少万元。 若求年末存货入账成本和入账价值?500+400=900(P产品没有减值,所以N材料没有减值,以400入账)
开给个人的普票,做账时借方怎么写啊
老师 请问出口一批设备别人开进来的是13% 等我们退税的时候也是退13%吗
老师,有一张发票金额11800元,其中汽车坐垫3580元,隐形车衣8220元,计入什么科目合适
老师,销售货物,没有发完全部货物,客户已经付完所有款项,剩下部分货物生产出来了再发货,先给客户开完全额的发票,没有问题吧?
老师,我们收到人力资源和社会保障局的职业技能补贴6万。收到后支付给培训学校2万。怎么做账
怎么补呢?怎么做账
那是按照你银行流水做账,收入和支出分别做账务处理