你好,对,可以补到年底,或者补到这个月也可以
老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
老师你好,我是四月份新建的账套,当时建账套时没有录取上年年末的数据,直接用四月出的期初数当的年初数,那我1到3月份的收入怎么往账上补呢,想把这部分收入补到年底
老师,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表,那么我在创建新的账套后,录入期初数据时,是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了?那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
怎么补呢?怎么做账
那是按照你银行流水做账,收入和支出分别做账务处理