你好,借 现金或者银行存款 贷其他应付账款-预交款 结算 借其他应付账款-预交款 贷 主营业务收入-住院费 应交税费应交增值税(如果一般纳税人三级科目销项税)
医院收入预交金,住院收入,出院了结算,分录是怎么做的 有做账先后顺序吗
老师,私立医院收入怎么做账,要做出来明细,比如应收医疗款_市城居医保,流程是先做什么先做预交金吗,
有老师做过医院的账吗?确认住院收入是根据结算费用的金额确认吗?
老师住院病人预交金11月10000住院,借做账银行存款,贷预收医疗款,12月出院了我要转到收入里面怎么做账?要报税系统收入要报的吧?
医院财务: ①如果收到保险公司拨入住院病人费用(还未出院): 借银行3000,贷预收3000 ②病人出院结算时实际只发生2800费用: 借预收2800,贷收入2800 ③退款的时候是做借预收200,贷银行200吗
化工产品的销售税率是多少?
付供货商货款尾款未付,是做财务费用还是营业外支出
老师,您好!本月开票收到30万,其中10万为实收,20万为预收,分录可以这样做吗 借:银行存款:30万 贷:主营业务收入:94339.62 销项税额:5660.38 预收账款:20万
2023的费用普票没入账,这个要要入如何账户处理,小企业会计准则
外经证同一公司不同施工地需要多台电脑报外管吗
小规模现金流量表怎么填
老师,填报的季度所得税收入跟增值税纳税申报表表上的收入数一样吗
劳务公司代发,开全额发票过来,需要计提到应付职工薪酬里去吗?填报季报里?
老师,我个税按计提工资申报的,但是我司经营困难,实际支付的工资很乱1-9月只发放了部分月底工资,有的发放的不是按整月,而是按个别人发放,譬如有的员工3月工资发放了,有的员工3月未发放!填写实际支付的工资时,我如果按应付职工薪酬借方金额填写,和个税肯定差异很大,请问如何解决?
小规模纳税人所得税填报,本期数利润表填的是1月到9月吧
一般先有收后结算,把预缴的结转确认到收入
就是先做预交金,然后结算时冲减预交金吗
你好同学是的呢呢!