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老师住院病人预交金11月10000住院,借做账银行存款,贷预收医疗款,12月出院了我要转到收入里面怎么做账?要报税系统收入要报的吧?

2023-12-12 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-12 16:48

借:预收医疗款 贷:收入 贷:应交税费

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借:预收医疗款 贷:收入 贷:应交税费
2023-12-12
收到住院费时已记账,现在开票了。先冲回原预收账款,再确认收入。账务处理:借:预收账款 贷:主营业务收入,同时补开发票。这样确保账目与实际一致。
2024-09-05
对,没错,这么做账就可以。
2022-10-23
您好,把第2个分录冲回,再按发票做分录就行,1和3不用调整 借预付账款-62407,贷主营业务收入-62404%2B2971.76,应交税金-未交增值税-2971.76, 借预付账款62407,贷主营业务收入62404-2971.76,应交税金-未交增值税2971.76, 您看一负一正2个分录,不影响的
2025-04-17
同学,你好 借:预收账款12 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-09-14
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