你选择按次申报日期的话,你就选择当月一号就行了,然后金额就是你这一整月的金额。
我想请问一下,以前我们公司的印花税是所属期8月的9月初做申报。现在印花税改革之后按次申报,8月签订的合同应该或者说可以9月做申报缴纳税款吗?因为合同不是财务部管理,我们要等到9月初才能拿到8月的合同台账。我们的税款所属期选择8月31日可以吗?不会说我们逾期吧?
老师,我们是汽车租赁公司,我们的印花税技术合同是按次申报的,我们分别在9月1号和9月3号开了两张发票,现在怎么申报印花税,直接申报到一起可以吗
老师现在还能买印花税票自行贴票吗?我们业务不多印花税按次申报,但是合同到财务那里都不及时,比如签订日期是5月8日,但是到财务这边已经7月8月了。这种我该怎么申报比较好?
邹老师 我们公司从2020年开始到现在合同印花税没缴纳 我现在要怎么申报呢 我们公司是按次申报的,如果我按合同日期申报的话会提示不在所属期类申报不起 要怎么办比较好
老师好,小规模企业印花税已经按次申报了,税目选择的是购销合同,并且已经缴过印花税了。为什么我的待办里还提示印花税。之前都是按期申报的,税目是建筑安装工程承包合同,是0申报,这次没选这个,是不是因为这个原因?税局打电话让申报,怎么申报呢?按期如果是0申报的,会不会和按次申报的数有矛盾?
之前对公转账票未到,借其他应付,贷银行存款。票到后,借管理费用(办公费),应交税费(进项),贷其他应付。后面又重复做了一笔报销给了个人,借管理费用(差旅费),应交税费(进项),贷银行存款。现在将报销给个人的这张冲销了,对方还没有把款退回,想问一下接下来的账务怎么处理。冲销了现在管理费用不是负数吗
老师,请问关于代收代付款的涉税文件吗
老师,不是估算手续费的事,关键是银行存款账,因为26号以后的收入下月才到账,这样的话,我根据1-31号的票确认了收入,但是银行存款当月又对不上了,如果我根据银行存款确认收入,小票又对不上了,就是不用预收的情况下,按1-31的实际到账确认收入
老师,实际中在计算盈亏平衡点的时候,例如管理费用下的生活费,差旅费,办公费等常见的费用,属于变动成本部分吗?
老师您好,保洁员的工资计入了主营业务成本里了,福利费是计入的管理费用里,这样也是可以的吧?
企业是充电桩的,一方投资土地,另一方投资资金,一人分2成,一人分8成,在账务里未体现投资土地,给转款是备注分成款,账务处理怎么做呢
小规模纳税人可以自己开具增值税专用发票吗?是1% 还是3%? 浙江省的
老师,销项税207002.94,进项税32842.82;结转会计分录怎么做?
老师,股权变更了,账也要做吗?假如注册资本是500万,A股东300万,B股东100万,C股东100万,但实缴是300万,A股东200万,B股东50万,C股东50万,那如果C股东把股权全部转让给A股东,章程那里变了,请问账要做否?如何做?
老师,从客户那里购买工具,然后在货款中抵扣了怎么做账
我只以前年度2020年到现在的都没申报
要怎么办?
我建议你是自己把那个没有申报的补起。
就是问怎么补?正常按照签合同日期来申报 但是现在过了那么久 要怎么申报呢?
就是你现在把它做成一月份发生了来进行申报,就直接在这个申报期间申报。
你要补到之前期间,你就只能去大厅申报。
这样申报没有关系吗?会不会查出来交滞纳金之内的
本来老板就不愿缴纳 现在去大厅申报应该会产生滞纳金的,那老板更不愿意了
一般是不会的,印花税的话,因为金额小,很多地区的税务机关并没有抓得很紧。
那意思还是自己按照现在日期申报还是去大厅申报呢?
通常你直接在你的那个电子税务局里面作为当期的去申报就行了,但如果说你要去店大厅申报也是可以。