你好,学员,这个为什么这么多没入账的

老师,我们公司账务上目前有523万的账务库存(实际无),主要是历史遗留问题,现在前面的会计走了,老板让我想办法将这些账务库存做个处理,请问我需要怎么处理比较合理?可否低于成本价处理做未开票申报?还是必须要平价或带毛利率销售?资金怎么走?
老师,我们公司供液氨,然后装货吨位和卸货吨位会有磅差,我们财务软件按进销实际入库,等1个月后,库存就负数了,因为卸的比装的多,我是想问哈,这样的情况我怎么做?
老师 我想问您 我们实际库存有3600万和财务报表库存600万相差3000万 怎样处理比较好。
老师,我想问下账上原材料和库存商品与实际相差80多万,该怎么处理啊。
老师您好,我是农产品收购销售业务,我们是当时收进来多少价格,就销售出去多少价格,不存在价差和损耗。 收购时: 借:库存商品91万 进项税(100万✕9%)9万 贷:银行存款100万 销售时: 借:银行存款100万 贷:收入917431.19 销项税:82568.81(100万/1.09✕0.09) 借:成本91万 贷:库存商品91万 会有一个问题,收入是917431.19,成本91万,有差额,但是实际上我没有收入的,差额的地方是税额。这个怎么解决呢
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
哈哈 我刚开始也疑惑 听说以前看会计 结转成本太多 10年了就积累多结转3000万
你们这个金额有点大啊,
有点问题,建议一点点冲回之前多结转的成本
可是老板我们现在也在这样做 可是我们老板又想做新三板 想做正规 周五证劵公司来找我们老板 老板就心血来潮 我们现在营业收入总额2亿 老板就心动了
这样的话,要做新三板的话,规范起见,就要更改以前的报表的
就是倒查3年的帐
好难 而且老板还叫我算怎么补税 怎么划算
你好,既然要挂牌上市了,就正常补税
不然被罚款,上市就麻烦
那怎样把库存还回来
你们已经结转成本了,现在账上少,肯定要冲回以前年度的
那一次盘盈不行吗
盘盈这个金额太大,审计师一看就有问题的
好吧 太难了 现在老板 想一出是一出 我们作为员工 也太难了
是的,你们金额大,风险是很大
那做好的就是一点点转
是的,实务中有这样做的