您好,安装费也计入固定资产。
在建工程,买了材料,还交了税,并有安装费. 这样结转固定资产-行车时会计分录是怎样的?
您好老师,购买固定资产没有支付安装费,安装完毕后,现金支付的安装费,分录应该怎么记?谢谢
上年度购买了一批书,财务会计记的是借 办公费 贷 零余额 今年审计的时候,说是此项业务该记固定资产。请问今年做整改,会计分录应当怎样做?
老师,我问一下处理固定资产,但是没有收到钱应该怎么做分录,结转的时候分录又是怎么样了
老师您好,请问政府会计地方财产基金购买固定资产时做了借:固定资产 贷:银行同时也做了预算会计分录,对账时为何出现财务系统对出资产系统该笔分录的金额
填写出口收汇情况表,有疑点怎么解决
老师,您好,社保是次月交当月的,还是当月的当月交
请问老师,我方付给对方租房违约金,我方是出租方,对方是承租方,对方需要给我方开发票吗?
2412000除以8680677.76的百分比多少
老师您好,学校需要拆旧卖废铁,我们公司跟学校签上一个30万的废品的一个销售合同,因为学校打算往上面报30万,然后我们公司把钱打给学校30万,学校给我公司开这个发票,然后我们找收废品的供应商,供应商再打给我们公司打150多万,废铁价值150多万,学校领导想吃回扣,要80万现金,请问这80万怎么提出来,风险小。
这个数据去哪里找数据核对
老师,我想问一下1月份的合计是391.5,为啥本年累计会出现1080.23呢?我期初数是0啊
老师您好,公司超过30人,有没有可以少交工会经费的办法
转出未交增值税包含预交的税款吗?算的时候
老师您好,麻烦问一下有十几份买卖合同,报印花税时需要一个一个报吗,还是合并申报呢
安装时记入在建工程。
是已安装完了开的发票
那也需要通过在建工程科目核算安装完后转到固定资产。
比如固定资产100安装费5 进项1 分录:借在建工程105 进项1 贷:应付账款105 安装完成 借:固定资产 贷:在建工程?
是的,这样处理是正确的。是的,这样处理是正确的。
那如果我们要分摊到每个固定资产我应该怎样算,比如是购进的三个固定资产
按照实际的安装工时分摊。