同学,你好 长期应收账款放销售费用,你能取得发票吗?

老师,在茶馆做财务,客户没消费茶叶,销售人员送茶叶给客户当做培养客户,老板让我入账借方长期应收账款,贷方主营业务收入,等下次客户过来消费,产生毛利润再减去这比长期应收账款算提成,而账上这笔长期应收账款放销售费用,这样做账有没问题。
你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
老师,一家售卖沉香制品(香,枕头,茶叶,摆件等),疫情期间没啥业务,现在想要重新建账,录入100多个存货产品,开始正规化运营,该交税交税,他们有客户买货,说直接把款打到云账房,这样本企业结算就省事了, 1,我过去做会计需要重新录入产品档案(100多种),我建议开用友U8,总账模块要开,UFO报表模块要开,问问还需要开啥模块吗?我用友U8建账和总账模块,UFO报表模块,用着还算顺手,其他应收,和应付模块刚学不太熟,问问这些100多种 是建立excel表格就行密码?还是开其他模块?注册资本2000万,说后面要减资,目前天眼查是小微企业,建账适用啥会计准则啊。
您好 销售公司,销售产品,也做工程服务,怎么结转成本
税务局,社保没有数据就不需要申报对吗,也没有工资,不需要0申报
我是小规模纳税人,2025年暂估了一笔销售费用70000,2026年3月实际收到发票金额为80000,我三月要如何做账务处理,分录如何写呢?
社保没有数据就不需要申报对吗
企业季度所得税已计入成本费用的工资薪酬是累计还是就3月当初季度
请问小规模矿业公司刚开业,开办费摊销一般多久
老师你好,我们公司做了跨省迁移,迁移前有企业所得税亏损,但是现在报一季度的企业所得税时,无法抵扣这个25年的亏损,这个要怎么操作才能抵扣这个亏损。
老师,我们公司卖房子产生了损失,在企业所得税季报资产损失需要选是吗
老师,17个损益类的科目里面的,资产减值损失,信用减值损失,资产处置损益,这三个科目是什么时候会出现的?
请问工业用地贵吗?城镇土地使用税是按照多少计价的?
没有发票,只有销售单,茶叶从出去客户联在店里
茶叶送客户,但是没拿单,有客户联入账
同学,你好 茶送客户,需要视同销售
我想问的是,先视同销售入账,借方长期应收账款,贷方主营业务收入,后面客户来买茶叶,那这个长期应收账款就处理为借方销售费用,贷方长期应收账款,这样做账是否合理?
同学,你好 不合理,客户来买茶叶,应该付钱 借:银行存款,贷:长期应收账
想问一下,这样做账,对利润有什么影响
同学,你好 我这样做账,对利润没有影响
老师,我问的是,我这样做账:请看15点26分跟你对话框,有没什么影响
同学,你好 你那样做账是不对的
我知道不对,就是想问问老师这样做账对利润表有什么影响,想看看您分析一下这个不对在哪里?
同学,你好 借方,你放在销售费用,是不对的,客户来买茶叶,借方应该是银行存款
不是问分录,问的是这样对营业收入或者利润产生什么影响
同学,你好 卖出去茶叶,增加营业收入