嗯你好,你像这种机械租赁啊,他都是按租赁金额的千分之一来贴花。

老师,请问机械租赁合同是租赁双方都需要缴印花税吗?是选择哪项来缴呢?比例是多少呢?
老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢
老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢 我们税费种核定的印花税是购销合同
老师,发票开的机械租赁,印花税选哪类缴纳
我们公司是机械租赁公司,开的票是建筑服务,机械租赁服务。报印花税的时候改选哪个合同啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
稅目是选财产租赁吗?我们机械用于建筑工程
是不是我们按13%开票就选财产租赁,我们按9%开票,选建筑安装合同呢
你好同学,您这个是机械租赁,属于有形动产租赁,正常就应该按照13%开发票的。
好的,老师,那我们税费种核定是购销合同,是不是跟这个没关系呢?我们还有按9%开的建筑服务,是不是按0.03%建筑安装缴纳印花税呢?
嗯,一般建筑服务都是9%个点,嗯,你怎么还出来个3%呢?你应该是一般纳税人呀。
我是说9%建筑服务发票,是按万分之三缴纳印花税吗,印花税稅目选择建筑安装,对吗
你好,同学对的,剩下合同上面的金额乘以万分之三。
那我们纳税人信息印花税核定的是购销合同,还需要在核定租赁按0.1%和建筑安装0.03%印花税吗,还是直接申报缴纳就可以了
正常,你如果不是购销业务的话,你就不要申报购销业务的,你得去修改税种核定。