你好! 这个是按财产租赁合同来报印花税的。
老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢
老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢 我们税费种核定的印花税是购销合同
我们是个体户,没有核定印花税,税务局让超过核定金额按次申报,我们签订的是机械租赁的合同,我给开的建筑服务*机械费的发票,印花税我按租赁合同,千分之一申报的,对不对??
我们公司是机械租赁公司,开的票是建筑服务,机械租赁服务。报印花税的时候改选哪个合同啊
老师,您好,我申报印花税,我进项里面有租赁合同,印花税税目也是按租赁合同这个税目核定吗?
老师,公司实缴资本到位后,章程还需要写吗??审批部门有规定吗
成品油电子普票可以直接勾选抵扣进项吗?
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老师,计提企业所得税的时候借本年利润,贷应交所得税,这么登账是不是不对啊?
还有一个问题是我根据出口报关单的品名铝条 开国内销项发票时对应的商品编码和名称 我在哪里查询
老师您好,这段话和这个图里未告知权利,机关,期限的,申请期限自知道或者应当知道权利机关期限之日起计算,这个和知道或者应当知道行为内容,知道或应当知道申请期限是什么关系
出口退税率网址我输入编码没有反应,为啥
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请问老师适用小企业会计准则的企业汇兑收入和汇兑损失各计入什么科目呢?
那为什么税费核定是购销合同呢
你们核定的是购销合同,但是这个机械租赁,是财产租赁合同,需要按财产租赁缴纳印花税的。并不是你核定什么就只交什么税种的。
老师,是按0.1%缴纳印花税吗 2.那我们还有按9%开的建筑安装合同,那这个时候是按建筑安装合同缴纳印花税吗?按0.03%缴纳印花税吗?
是的,你说的没错,按合同类型分别申报纳税。
那税费种核定只有购销合同,还需要去核定财产租赁印花税和建筑安装印花税吗吗
需要的,增加核定项目,否则你申报不了。
我们不增加可以正常申报扣款的,老师,必须要去增加吗
如果不增加也可以,那就正常申报就可以了。