你好! 这个是按财产租赁合同来报印花税的。

老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢
老师好,我们是机械租赁合同,缴纳印花税稅目选哪个呢 我们税费种核定的印花税是购销合同
老师 我们核定的税种没有印花税 但是我们每个月都有购进 销售合同 这种需要交印花税不
我们是个体户,没有核定印花税,税务局让超过核定金额按次申报,我们签订的是机械租赁的合同,我给开的建筑服务*机械费的发票,印花税我按租赁合同,千分之一申报的,对不对??
我们公司是机械租赁公司,开的票是建筑服务,机械租赁服务。报印花税的时候改选哪个合同啊
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
当期内部购进商品形成存货,未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货,连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益,抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本,为什么贷方是营业成本而不是存货?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
那为什么税费核定是购销合同呢
你们核定的是购销合同,但是这个机械租赁,是财产租赁合同,需要按财产租赁缴纳印花税的。并不是你核定什么就只交什么税种的。
老师,是按0.1%缴纳印花税吗 2.那我们还有按9%开的建筑安装合同,那这个时候是按建筑安装合同缴纳印花税吗?按0.03%缴纳印花税吗?
是的,你说的没错,按合同类型分别申报纳税。
那税费种核定只有购销合同,还需要去核定财产租赁印花税和建筑安装印花税吗吗
需要的,增加核定项目,否则你申报不了。
我们不增加可以正常申报扣款的,老师,必须要去增加吗
如果不增加也可以,那就正常申报就可以了。