你好; 先做 暂估 ; 借固定资产 贷 应付账款; 银行存款
老师,您好!我公司办公楼现已达到可使用状态 ,11月份需转入固定资产,目前还没收到竣工决算单,以合同价入固定资产 ,发票也只到一部分,老师,转入固定资产时未开票的部分可以入应付账款科目吗?
老师好,我司是一般纳税人,固定资产已经入库,还未全部付款未收到专用发票,固定资产怎么增加呢?
老师你好,我司购买了固定资产,款已付,合同已到,是和个人购买,发票未到该怎么处理分录呢
老师,我公司采购了一批固定资产(货和发票已经收到),我们公司还未付款,怎么做会计分录
老师好,我们付了购买固定资产的款,一般纳税人末收到专用发票,银行是先做预付吗?
老师我们24年暂估成本入账93万,后来补开成本41万成本发票,剩下的52万没发票补交了企业所得税。这52万成本没开发票进来怎么调账
民办非社会组织学校,需要做工商年检吗
电费43272.28,主营业务成本2833462.13,问电费占总成本比例是多少,该怎么算
一个公司45万的污水处理改造工程项目是否必须进行工程竣工审计?有何依据?
我看到一个分录是这样借:主营业务成本 贷:应付账款 应交税费 这样对吗 跟我们学的借:主营业务成本 贷:库存商品 矛盾吗
已认证的专用发票销售方开错整票红冲,收到红字发票要怎么进行账务处理
老师我们工商年报时,企业的实缴出资时间写啥
公司依据经营计划申请了资金,总部已业务名义打款,因为打款较晚,之前已用公司账户余额支付。目前没有其他花费,利润比较大,因为不是真正的利润,不想缴纳这么多,未来几个月要正常支付费用,计提什么费用比较合适呢?小企业,一般纳税人
老师,公司项目投资款单独核算,但是需要从公司公户上支付相关费用,会计凭证怎么做
老师,请问企业由生产型变更为贸易型了,之前的原材料要怎么处理呢,调整为库存商品吗
可是固定资产里是包含税额,到时怎么调整呢?
你好; 到时你 做 借进项税贷固定资产
老师,因为入帐是在固定资产模块里有税额这一项,如果现在固定资产模块是按原入帐,可能不对吧?
你好; 是的。 所以你要判断对方开什么发票。 如果是开专票; 建议是不含税金额来 入固定资产原值 建立卡片 。 进项税挂其他应收款-进项税
开专票,谢谢老师
开专票的话 ; 你就按不含税来处理。 避免到时还得改卡片
好的,谢谢老师
不客气的。 帮到你就好; 满意请给予评价