齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
计提工资、社保费用: 借:管理费用、销售费用 贷:应付工薪酬 支付社保: 借:应付工薪酬/其他应收款 贷:银行存款/其他应收款 支付工资: 借:应付工薪酬 贷:银行存款/其他应收款
您有详细的有明细科目的吗
计提工资和社保费的会计分录: 计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:管理费用——社会保险费 贷:应付职工薪酬——社保(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 这样您看可以不
是不是把五险一金都算一起,不用单独计算养老啊医疗这些,因为我们单位刚开始缴费,有点不太懂
对的,不用单独计算某个保险
属于员工负担的部分直接从工资里扣就行是吧
嗯对是这个意思的
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录应该怎么写呢
请问老师,企业刚给员工上社保,计提和缴费的分录应该怎么写
老师你好,请问最新的 计提社保费和缴纳工资和社保的会计分录怎么写呢
公司给员工缴纳社保,计提和缴纳的分录怎么写
老师,请问企业给员工买了社保医保后,怎么写会计分录
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
计提社保公积金的会计分录
社保降费做营业外收入吗
老师请问这个题应该是全选的吧?
老师,标书制作按印花税什么税目交?
老师,我要签个三方,到这里了 下一步我要点哪个
5月20银行到期180万贷款,20日还贷款180万本金可收贷款利息了?
老师您好!问下2024年报工资这块申报,是以应付工 资数申报,还是以已发工资数申报
电子税务局新增报税人员
老师好!去年有个客户12月份先付款今年1月份才开的票,去年会计做平了,我现在还有个7100应收挂在上面怎么做分录呀
老师,这样做为啥说错了
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方要在今年的7月才能给开发票,汇算清缴前需要调增吗
老师,会计参加培训费,应计入哪个科目?允许扣除标准?
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计提工资和社保费的会计分录: 计提工资 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:管理费用——社会保险费 贷:应付职工薪酬——社保(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 这样您看可以不
是不是把五险一金都算一起,不用单独计算养老啊医疗这些,因为我们单位刚开始缴费,有点不太懂
对的,不用单独计算某个保险
属于员工负担的部分直接从工资里扣就行是吧
嗯对是这个意思的