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有一比出口业务不享受免抵退税政策 未办理过退税 但是当月增值税未交 现在税务局要求更正前期报表 如何更正申报

2022-02-21 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 02:14

你好,税务怎么说的啊?

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齐红老师 解答 2022-02-22 02:14

只要是出口报关的货物,如果是属于取消退税率且不属于免税产品的货物,不需要进行出口退税申报,须视同内销计提销项税额;如果是属于免税的货物,不需要进行出口免税申报,须在增值税纳税申报时填写免税销售额,其相应进项税额转出计入成本; 排除以上两种情况,不申报出口退税的,逾期的(在出口之日的次年4月增值税纳税申报期前进行出口退税申报;在出口之日的次年5月增值税纳税申报期进行出口免税申报,即在增值税申报表上填写免税销售额;超过上述退免税申报期限的)视同内销计提增值税销项税额。

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齐红老师 解答 2022-02-22 02:15

这个产品属于免税的吗?有没有申报免税

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快账用户2864 追问 2022-02-22 07:05

这个不属于免税的

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快账用户2864 追问 2022-02-22 07:05

但是也没申报过增值税

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齐红老师 解答 2022-02-22 09:05

那需要视同内销缴纳税费

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你好,税务怎么说的啊?
2022-02-22
去税务局修改之前的 我们这边跨月也是修改不了 带着纸质的申报表去修改
2021-12-04
同学你好,这种情况下,需要把申报表进项转出更正为一次的金额,附加税也更正为申报一次的数据,建议到当地税务局报税大厅窗口,找服务人员进行更正申报处理。
2020-09-11
借银行存款贷应交税费,应交增值税进项转出,这个是你收到增量留底退税的,然后你再返回去做相反的分录 借应交税费应交增值税进项转出贷银行存款。
2022-06-07
同学 您好 加计扣除应该入其他收益 借:银行存款 贷:其他收益 城建税冲减税金及附加 借:银行存款 贷:税金及附加
2023-12-12
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