可以,这个正常解释就可以说

老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
请问老师:电子税局中附表二 有笔异常凭证进项税转出10万元,收到协查反馈,没收到要做进转出的通知,这种情况税务大厅能将进项转出金额清楚吗?
老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票2份,发票金额122123.9元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。这是不是收到作废发票,需要做进项税转出处理呀?其他呢
我们上月收到异常凭证,这月申报时做进项转出了,但因为负面清单没解除不能开电子数电票,问了所管税务他们也不清楚。让我们等。请问老师有遇到这种情况的吗?如有怎么解决的。
老师您好:公司域名有验资报告后就可以入账开始摊销么?
社保当月缴纳了当月单位承担部分。 怎么入账新入职员工只缴纳了社保
个人讲课自己税务局代开的发票,也交税了,现在发票有误重新开怎么重新开
老师:对方给我们开的增值税专用发票我们已抵扣,现在对方要求取消,能取消吗?怎么操作?
老师,办公室门没有反锁,甲会计发现了告知财务经理,会不会被经理批评,讲多事呢。?
老师送的快账软件可以用于练实操吗?
大股东责任更大,还是法人
跟供应商换货的话,补发物流需要提供什么信息吗?部分次品需要退回去给供应商更换
董孝彬老师 我们从国外账户借给别人的钱20万 对方归还的时候 归还到国内账户了 这样我们资产负债表 是不是应该资产负债表资产资产增加了20万 负债也是增加了20万
受让的知识产权,可以做自己的高新产品收入吗?
谢谢老师!
不客气祝您开心每一天,如果可以的话麻烦您给我一个五星好评,谢谢您