同学你好 那就做库存现金哦

老师,您好,我想问下,就是对方打到我公司过账61091,我们收一个税点6100,接着我们这笔钱现金54991打回给他。本来做分录应该是借:其他应付款61091 贷:库存现金54991 营业外收入 6100~。但是现在就是这次打进来的钱我不知道哪里找,接着我们内账,我现在库存现金又把这笔钱返回去了,那这笔返回的钱我计入哪里
老师我们公司老板收的货款一部分通过pos机进入公户了,还有一部分给的现金也没去存银行就在财务这边放着,现在要去买办公用品老板让我们直接去拿着现金去买那我回来咋记账呢,这笔现金也没有存过银行
老师,我们一年收入280万有120万吧走库存现金,跟银行存款。公户。但我们成本比较多啊,有票没票的,都走公户。公户没那么多钱啊,就用老板或是他儿子的账户转过到公户,在支出去。这咋记外账啊?
老师您好,我有一个问题想让老师指导我一下,就是去年我们公司老板分次通过银行转账给别的公司,上个月打给别人的这些钱通过银行原路返回了,现在是银行对账单上没有账上也没有,这种情况我应该走什么科目合适呢
老师,我们子公司今年2月份股权已经全部转让出去,然后系统账已经对冲结清,但当时那边跟总公司要的货是这样,现拿货卖出去了再付给总公司,当时交接的时候还有几千块钱的货没结清,对方还没确认要,也没退回来,然后就先放那里了。后面卖掉了,但系统账已经结清了,那现在这笔货款(之前他们那边挂应付账款,但已经跟应收账款对冲完结清了),现在他们把这笔货款付过来,要怎么进行账务处理?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
可是这个现金根本就不是银行公户取回来的,而是直接收取的货款
老师收取的现金货款不存银行直接用来购买办公用品是不不行啊
同学你好 金额小的这个没事 可以用
主要是这个现金没进过银行直接拿着收到的现金用到其它地方会不会是坐支现金啊
金额很大就可能 金额小一般没事
一般情况下收到的现金也需要去送存银行可是老板说不存,那我直接用这些现金购买东西合法吗
同学你好那不行 金额大了不可以
老师在企业里库存现金的限额需要开户银行核定吗
同学你好 对的 这个需要核定
老师核定好的库存现金来源有哪些呢老师
同学你好 这个一般就是小额的收入 取现往来款