你好,上年度应交增值税有余额,是销项税额大于进项税额吗?
老师你好!以前年度会计结转增值税已交税金时少登了0.02元,结转后销项没有余额,已交税金有0.02元的余额,以前分录是:应交税费-销项,贷:应交税费-已交税费,请问这个怎么处理?
老师 您好 请问:“应交增值税-转出未交增值税”这个科目有余额,应该怎样处理?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我是小规模的,没有进项税
你好,那是免征了增值税吗
你好,是的
你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免
那这个以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免 到这个年度汇算清缴时需要调增的吗
你好,以前年度损益调整—营业外收入,不需要再做调增处理的
上年度汇算清缴的需要调增营业外收入吗
你好,年度汇算清缴的时候,需要包括这个营业外收入 金额的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。