你好,上年度应交增值税有余额,是销项税额大于进项税额吗?
老师你好!以前年度会计结转增值税已交税金时少登了0.02元,结转后销项没有余额,已交税金有0.02元的余额,以前分录是:应交税费-销项,贷:应交税费-已交税费,请问这个怎么处理?
老师 您好 请问:“应交增值税-转出未交增值税”这个科目有余额,应该怎样处理?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
4600一个月上班八天怎么算
A公司给公司打款B公司,B公司审批有误又有打给A公司原路退回给A公司,A公司又打给B公司,B公司需要做两笔收到款还是只提现一笔收款凭证
车间设备维修 其中购买配件的钱和厂家来的维修工的费用,餐费,住宿费。通通都进入车间设备的维修费就行哈。
老师好,ETC充值后开不了专票,后续进项抵扣按照消费的普票计算抵扣还是汇总开具专票才能抵扣
你好,老师,我是小企业会计准则建筑业,平时有异地预缴的企业所得税,季度申报企业所得税有抵减,现在申报24年所得税汇算清缴,现在应缴纳的税大于已预缴的企业所得税,还补了一部分税,汇算时候又抵减一部分预缴的,这部分怎么做分录,冲减预缴所得税
老师请问,建筑劳务公司开具销售发票是开专票好还是普票好
老师,水利基金是什么费?
老师好,税务局不让填未开票收入,公司把票开给个人,怎么查询公司有没有使用自己的身份证开票?如果开给我,对我有什么影响?
账上有76万未分配利润,还有购进的50万的酒,这个酒要做业务招待费用掉还是挂无票收入,比较好,主要酒太多了,公司经营的也不少酒类
你好,请问老师,我的继续教育2025年没有,可以报考中级吗,我继续教育是2021.2022.2023.2024,是不是不可以报呀,现在继续教育2025年还来的及吗,7月2日就报名截止了
我是小规模的,没有进项税
你好,那是免征了增值税吗
你好,是的
你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免
那这个以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免 到这个年度汇算清缴时需要调增的吗
你好,以前年度损益调整—营业外收入,不需要再做调增处理的
上年度汇算清缴的需要调增营业外收入吗
你好,年度汇算清缴的时候,需要包括这个营业外收入 金额的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。