你好,上年度应交增值税有余额,是销项税额大于进项税额吗?
老师你好!以前年度会计结转增值税已交税金时少登了0.02元,结转后销项没有余额,已交税金有0.02元的余额,以前分录是:应交税费-销项,贷:应交税费-已交税费,请问这个怎么处理?
老师 您好 请问:“应交增值税-转出未交增值税”这个科目有余额,应该怎样处理?
您好,老师!请问上年度应交增值税有余额,这个年度我应该怎样作账务处理,会计分录是什么?
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
老师您好,二季度计提的所得税是900多在申报报表时弥补以前年度亏损了,所交的所得税和计提的数额有出入请问这样应该怎么处理需要做什分录
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,请问一般纳税人公司,销项开的技术服务,进项抵扣开什么类型票进来比较合适?
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
我是小规模的,没有进项税
你好,那是免征了增值税吗
你好,是的
你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免
那这个以前年度损益调整—营业外收入—增值税减免 到这个年度汇算清缴时需要调增的吗
你好,以前年度损益调整—营业外收入,不需要再做调增处理的
上年度汇算清缴的需要调增营业外收入吗
你好,年度汇算清缴的时候,需要包括这个营业外收入 金额的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。