这个如果说有余额的话,期末就和你的销项,进项这些明细直接做相反的账务处理,冲销就行。
老师,这个月转出未交增值税为592.81,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税592.81,贷:应交税费未交增值税:592.81,上月还有462.37的留抵,这月需交130.44,借:应交税费-未交增值税130.44贷:银行存款130.44,这样应交税费-未交增值税科目里就有余额了,怎么处理
老师 您好 请问:“应交增值税-转出未交增值税”这个科目有余额,应该怎样处理?
老师好,应交税费 应交增值税 转出未交增值税这个科目有贷方余额,正常吗
老师您好,请问应交税费-应交增值税(转出未交增值税)科目是借方余额,年底还需要结转到应交税费-未交增值税吗
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
我看了下 是之前要交增值税 计提应交增值税,后面缴纳增值税,把“应交增值税-未交增值税”冲平了 ,可是这个“转出未交增值税”就一直挂在那里。现在怎样去做相反的账目?
就是说你年底的时候,你的销项进项,还有你的转出未交增值税,这些都会有余额,你直接把这些余额相反的分录平帐就行了,也就是你的销项和进项转到你的转出未交增值税。