齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
一般纳税人。年底12月份结转增值税,,我是进项大于销项,有留底税额:,要做结转销项税额分录吗?
一般纳税人,12月底的时候 进项大于销项 有留底的,会计分录需要怎么做 ?
老师好,一般纳税人进销大于销项时,有留底要做分录或者结转吗?销项大于进项时要做哪些分录?谢谢
你好,增值税进项大于销项得时候有留底会计分录怎么做
抵扣的时候勾选进项大于销项,有留底税额,怎么做会计分录?
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增值,附加,进项,这几个我一直不懂,请能给我详细解答吗?
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