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我司开票出去(劳务费200万),应收款200万元,实际收到120万元,有80万元对方直接用农民工账户发放工资了,账务处理怎么做?

2022-02-22 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-22 11:09

您好!这个你借银行存款120 应付职工薪酬80 贷应收账款200

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快账用户9868 追问 2022-02-22 11:12

然后借:主营业务成本80,贷:应付职工薪酬80 是这样吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 11:14

你好!是的,就是这样了

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快账用户9868 追问 2022-02-22 11:19

通过农民工专户发放的工资还需要开劳务发票或者申报工资吗,还是直接以发放清单表入账?

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齐红老师 解答 2022-02-22 11:21

你好!要申报工资或者有发票的

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快账用户9868 追问 2022-02-22 11:21

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-22 11:24

你好!不用客气的了

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您好!这个你借银行存款120 应付职工薪酬80 贷应收账款200
2022-02-22
你好!可以的,你这部分做成本就行
2023-03-03
同学你好!可以把甲方代表清单和工资表作附件在凭证后就可以
2022-01-11
你好,你们出一个委托书,你单位委托对方发工资,然后这个属于你单位的成本,你们单位来申报个税,借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷应收账款。
2023-04-20
你好,那你们的成本还是那些 你做成本充应收账款就行 借应付职工薪酬、工资贷、应收账款。
2024-06-24
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