咨询
Q

#提问#就是跨年度了冲减去年的销售收入,是不是就是只需要调整以前年度损益和未分配利润,不用调减主营业务收入,这样销项税也做了调整,但是收入未做调整,那申报增值税的时候,收入和对应销项税额不匹配。怎么处理?

2022-02-22 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 12:59

对的是的,是这么做的。 可以忽略这个差异的。

头像
快账用户2774 追问 2022-02-22 13:02

那我申报增值税的时候报表怎么填呢?相当于收入还是做对应冲减,不然和销项税不对应

头像
齐红老师 解答 2022-02-22 13:02

你好,你红冲了之后还重新开吗?如果没有的话,只填写负数销售额,如果有正数的,当月的正数销售额加上付出销售额,一块儿合计申报。

头像
快账用户2774 追问 2022-02-22 13:04

没有重开,那相当于这个入以前年度损益那个科目的金额就是填入申报表为负数销售额是吧

头像
齐红老师 解答 2022-02-22 13:06

对的是的是这么做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×