对的是的,是这么做的。 可以忽略这个差异的。
2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
#提问#就是跨年度了冲减去年的销售收入,是不是就是只需要调整以前年度损益和未分配利润,不用调减主营业务收入,这样销项税也做了调整,但是收入未做调整,那申报增值税的时候,收入和对应销项税额不匹配。怎么处理?
老师,我司是销售方,去年销售收入100和结转成本90,今年开了红字专票,冲减去年的收入 冲减分录如下: 第一步、冲收入 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 贷:应交税费-应交增值税(销项税) -13 第二步、冲成本 借:以前年度损益调整 -90 贷:库存商品 -90年 第三步、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10 请问,我还需要做企业所得税的调整分录吗?
通过以前年度损益调整科目对跨年多计提费用进行调整,同时调整应交所得税,以前年度损益调整科目最终结转到利润分配中,这个都是在本年度做的分录,那就是对于上年的费用税金利润做完调整了,为什么还要调整期初未分配利润?这样不是重复计入未分配利润了吗
老师 去年有个分录是因为重开票做了一笔 借应收账款71800贷主营业务收入68380.95应交税费应交增值税销项税额3419.05,今年调整分录 借以前年度损益调整71800贷应收账款71800借利润分配 年初未分配利润71800 贷以前年度损益调整71800对吗?
总账会计这个岗位,平时在金蝶云星空系统里面,具体负责哪些操作,供应链模块需要总账来操作吗,各个模块中,有哪些是需要总账来负责的?有加工制造业的经验的老师回答一下,没有操作经验的老师不要回答,谢谢
老师 我问下我们支付境外技术服务费所代扣代缴的增值税和企业所得税会计分录怎么做?
老师,我们是销售门窗包安装的公司,工程部管理层工资我是,借:工程施工-间接费用-工资,贷:应付职工薪酬,月末结转时,借:其他业务成本-人工成本,贷:工程施工-间接费用-工资吗
老师,我们单位打算办理注销,能不能先把股东的实收资本退回去,等到明年再办理注销,还是给股东退实收资本?必须得跟得跟税务局办注销才能退呢
如果个体户开的房租的发票,需要缴纳房产税吗?
请问 政府投资公司 工程项目,里面的人员工资能不能吧工资 还有办公费什么的科目都设在 在建工程里边 设置管理费 办公费 人员工资 财务费用什么的?
老师,咨询个问题,店铺帮我们销售了物品,我们给店铺价格是10000元,但是店铺自己卖了20000万,店铺开不了发票,让我们开发票20000元,我们应该收入对方差价的税对不
工资是银行代发的,那中秋福利费如果也统一发的话,可以把项目改成中秋福利让银行批量代发吗?
老师,怎么提高沟通能力?
老师,假期过节费200元可以从公户转给员工么,需要扣个税么
那我申报增值税的时候报表怎么填呢?相当于收入还是做对应冲减,不然和销项税不对应
你好,你红冲了之后还重新开吗?如果没有的话,只填写负数销售额,如果有正数的,当月的正数销售额加上付出销售额,一块儿合计申报。
没有重开,那相当于这个入以前年度损益那个科目的金额就是填入申报表为负数销售额是吧
对的是的是这么做。