可以的,也可以直接坐到税金及附加里面,这一分钱不影响。

请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
你好老师,12月用了以前年度损益调整,那需要在12月的利润表上体现这个以前年度损益调整科目吗?
请问去年12月份发票,这个月做账是不是也要做到以前年度损益调整去?
#提问#去年12月税金及附加多计提1分,本月缴税后需要调整这一分钱入以前年度损益调整吗
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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以前会计分录是:借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,如果直接加里面报表里面税金及附加只0.01元不好看。
可以做,相反的也可以做到以前年度损益调整。
22年1月做账我直接冲减这1分钱,借:以前年度损益调整 0.01 ,贷:税金及附加0.01,这样可以吗?
借应交税费贷,以前年度损益调整。
哦,是的,应该是应交税费
对的是的,是这么做的。
以前年度损益调整设二级科目:税金及附加还是印花税?
你好,不用设置二级科目地。
还不只有一个这一个业务以后调整其它的业务损益类的科目都需要用到这个科目。
我上年度已经把这个科目设了明细科目
那就写税金及附加。
以前年度用了几次这个科目,为了自己区分方便已经设了明细
你好 税金及附加写啦。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
其实印花税当月交上月时再来直接做账,不计提可以吧?
可以的,这个自己选择。