可以的,也可以直接坐到税金及附加里面,这一分钱不影响。
请问老师,去年的印花税没有核定,今年核定的,补交了去年的印花税,就当月计提税金及附近,那还会不会影响以前年度损益,需要做一个调整以前年度损益的分录
老师好,5月份汇算清缴时交的所得税应该记以前年度损益调整,请问这个以前年度损益调整去了什么地方?谢谢!
请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲,是记以前年度损益调整吗?
你好老师,12月用了以前年度损益调整,那需要在12月的利润表上体现这个以前年度损益调整科目吗?
#提问#去年12月税金及附加多计提1分,本月缴税后需要调整这一分钱入以前年度损益调整吗
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
以前会计分录是:借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,如果直接加里面报表里面税金及附加只0.01元不好看。
可以做,相反的也可以做到以前年度损益调整。
22年1月做账我直接冲减这1分钱,借:以前年度损益调整 0.01 ,贷:税金及附加0.01,这样可以吗?
借应交税费贷,以前年度损益调整。
哦,是的,应该是应交税费
对的是的,是这么做的。
以前年度损益调整设二级科目:税金及附加还是印花税?
你好,不用设置二级科目地。
还不只有一个这一个业务以后调整其它的业务损益类的科目都需要用到这个科目。
我上年度已经把这个科目设了明细科目
那就写税金及附加。
以前年度用了几次这个科目,为了自己区分方便已经设了明细
你好 税金及附加写啦。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
其实印花税当月交上月时再来直接做账,不计提可以吧?
可以的,这个自己选择。