对的是的,是这么做的。

老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
补计提以前年度的印花税是借以前年度损益调整,贷应交税费印花税吧,之前有缴纳没计提,账目不平
老师,我们的固定资产补计提之前年份的折旧是放到以前年度损益调整吗
老师好,请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的,我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整,直接放到22年吗
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
附加税也是?包括汇算清缴的企业所得税,都是放到这吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那如果是缴纳去年增值税呢?
借应交税费未交增值税贷银行存款,如果你没有结转一般纳税人的借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
可以直接做应交税费-已交税金,贷银行存款吗
当月缴纳当月的才可以这么做。