对的是的,是这么做的。
老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
补计提以前年度的印花税是借以前年度损益调整,贷应交税费印花税吧,之前有缴纳没计提,账目不平
老师,我们的固定资产补计提之前年份的折旧是放到以前年度损益调整吗
老师好,请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的,我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整,直接放到22年吗
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
附加税也是?包括汇算清缴的企业所得税,都是放到这吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那如果是缴纳去年增值税呢?
借应交税费未交增值税贷银行存款,如果你没有结转一般纳税人的借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
可以直接做应交税费-已交税金,贷银行存款吗
当月缴纳当月的才可以这么做。