对的是的,是这么做的。
老师,如果之前有没计提的税费或是多计提的税费,之前光做补提的分录了,但是没有做以前年度损益调整这个怎么办,有很大影响吗?
补计提以前年度的印花税是借以前年度损益调整,贷应交税费印花税吧,之前有缴纳没计提,账目不平
老师,我们的固定资产补计提之前年份的折旧是放到以前年度损益调整吗
老师好,请问一下以前年度的折旧有没提够的也 有没计提的,我现在放到2月份计提的话能不走以前年度损益调整,直接放到22年吗
如果补交的是12月份的印花税,也是放到以前年度损益调整吗?之前没有计提
老师,新办企业第一个季度开票产生收入,申报所得税时是否可以暂估成本?
老师好(财务与会计) 我看预计负债的定义是现时义务、金额能可靠计量、很可能流出企业。而一般负债的定义:跟我刚描述预计负债的确认条件是一样的。 那我想问:预计负债跟一般的负债有什么特别之处吗?或者说跟一般负债有什么不一样的地方吗?
老师问一下如果老板想提取公司38万元,按照分红和发工资,老四可以讲一下计算过程吗?
新手小白,大征期如何报税,需要做些什么,从那步开始
老师长期应收款怎么合理平账呢?
老师问一下资料7说增值税由支付方承担是什么意思进项税可以抵扣吗
下列项目属于企业存货的1,我理解的意思是受托产品视同存货;为什么习题中d选项是对的,受托加工存货成本中不应包括委托方提供的材料成本
公司买的烟,酒的专票作为业务招待费,请问这些专票的税额能抵扣吗?销项税减去进项税,少交增值税
老师,我们是生产胶合板的企业,取得购进9的的面粉销售是13的税率,那么可以加计扣除1吗
今年中级会计分录金额不小心标了单位,会扣分吗?单位要求用万元,我也写的是万元。
附加税也是?包括汇算清缴的企业所得税,都是放到这吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那如果是缴纳去年增值税呢?
借应交税费未交增值税贷银行存款,如果你没有结转一般纳税人的借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
可以直接做应交税费-已交税金,贷银行存款吗
当月缴纳当月的才可以这么做。