你好; 你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ; 做 借应付账款贷应收账款 ; 都做到应收账款去

我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并
老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧
同一个客户可以同时有应收账款和预收账款两个科目吗?
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀
你好; 你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗
是的,付款都在应付账款记
你好 ; 那你现在就做 借应付账款贷 应收账款去; 你借方有余额应付账款的
那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗
你好; 是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。
啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧
你好; 是的;这样你就 转应收账款去 了 ; 你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里
跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢
你好; 用一个科目即可 。 用应付账款
用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢
你好; 借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品