你好; 你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ; 做 借应付账款贷应收账款 ; 都做到应收账款去
企业的同一家客户既有应收账款又有应付账款 期末余额都在借方 且应收账款的余额大于应付账款的余额 清往来合并两个科目之后只保留应收账款,应收帐面上余额不是越来越多吗?这笔合并的分录到底怎么做呢?
我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并
老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧
同一个客户可以同时有应收账款和预收账款两个科目吗?
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
我是中间商,买了上游的货 ,下游说我货不好,我找到上游,请问红字发票 是我开给上游,还是上游开我呢?
老师您好!补二月份的税款是更正申报吗?
一个企业现在是小微企业,能不能申请高新企业?
出纳网银打款出去给其它公司,怎么样可以不打错数字金额和不打错对方账户
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,就是有二笔现金的数不知道怎样,每次2万共计4万,都是用于申报法人工资,这个要怎样调比较合适呢,
老师您好!一季度税负有点偏低税局要求补税在当月补,补报时是无票收入还是其他业务收入?
一般纳税人,车辆检测站,可以选择简易征收?
老师,员工社保4月份忘了停保,5月份必须得交吗?有其他办法不交吗
女,39岁,失业十年,想转行会计,是先把初级会计和实操学好,去找会计工作还是直接考四个月以后的中级会计的经济法和中级会计实务,再找会计工作?
残保金申报条件是给残疾人买社保还是给残疾人申报工作为准?
现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀
你好; 你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗
是的,付款都在应付账款记
你好 ; 那你现在就做 借应付账款贷 应收账款去; 你借方有余额应付账款的
那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗
你好; 是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。
啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧
你好; 是的;这样你就 转应收账款去 了 ; 你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里
跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢
你好; 用一个科目即可 。 用应付账款
用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢
你好; 借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品