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我们账上同一家客户有应收账款,有应付账款,如何将两个科目合并

2022-02-22 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 13:40

你好;   你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ;    做 借应付账款贷应收账款 ;  都做到应收账款去   

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快账用户7496 追问 2022-02-22 13:49

现在我方公司账上跟甲客户之间的往来是,借应收100万,借应付300万(预付多了),这个怎么合并呀

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:50

你好;            你之前是哪个科目 走的付款。 应付账款吗   

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快账用户7496 追问 2022-02-22 13:51

是的,付款都在应付账款记

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齐红老师 解答 2022-02-22 13:52

 你好 ;   那你现在就做 借应付账款贷    应收账款去;  你借方有余额应付账款的  

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快账用户7496 追问 2022-02-22 14:01

那就是借应付100万,贷应收100万,这样应收账款的余额为0,应付账款的余额为借方400万是吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:02

 你好;    是的 。 应付账款是 0 哦 ; 你应收账款才会有余额了。   

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快账用户7496 追问 2022-02-22 14:05

啊?是把应付全部转到应收来吗,那以后购货的话就不用付货款了是吧

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:07

 你好;       是的;这样你就  转应收账款去 了 ;   你先想清楚 你到底想用哪个科目来使用; 就把对应的另外一个科目做平 合并了就行里   

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快账用户7496 追问 2022-02-22 14:09

跟这家客户平时有购有销,两个科目都要用到的,怎么办,想全部转到应付账款的,那后期销售业务怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:13

 你好; 用一个科目即可 。 用应付账款  

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快账用户7496 追问 2022-02-22 14:27

用应付账款的话,销售的时候分录怎么写呢,麻烦老师写一下,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-22 14:31

你好;   借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品  

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你好;   你对冲下即可; 摘要写某客户往来科目合并处理 ;    做 借应付账款贷应收账款 ;  都做到应收账款去   
2022-02-22
当您与客户签订劳务合同时,您可以使用应付账款科目来记录您应该向对方支付的款项。在您看来,这应该是与您已经提供的钢结构服务的应收账款相对应的负债。 当您收到客户的劳务发票时,您可以将发票金额记入应付账款借方,以减少您的负债。然后,当您向客户付款时,您可以将应付账款贷方以平衡您的应付账款和实际支付款项。 不需要设立其他应付款科目,因为应付账款可以涵盖您对客户提供劳务的负债。在会计处理中,当你与一家客户既有钢结构业务又有劳务服务业务时,通常需要设立两个不同的负债科目来分别记录这两种业务。 对于钢结构业务的应收账款,你已经设立了这个科目,现在需要针对劳务合同设立一个新的科目来记录应付款项。这个新的科目可以是“其他应付款”或者“应付账款”,具体选择哪个科目取决于你们公司会计制度的规定。 如果你选择设立“其他应付款”科目,那么在记录劳务合同相关的应付款项时,你应该这样做: 借:劳务成本 贷:其他应付款 当你支付款项给对方时: 借:其他应付款 贷:银行存款 如果你选择设立“应付账款”科目,那么在记录劳务合同相关的应付款项时,你应该这样做: 借:劳务成本 贷:应付账款 当你支付款项给对方时: 借:应付账款 贷:银行存款
2023-10-08
你好 你对冲下科目 你应收账款是多少金额。 应付账款是多少金额 ?
2020-09-23
你好,不用的,一个客户用一个往来就行。
2023-10-07
不建议这么设置哈,
2023-04-18
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