收款还是要按13个点收哈,不然就涉嫌虚开发票

如果公司给客户开13个点的增值税发票,实际只收10个点,其他3个点怎么办?
老师,请问一下供应商开票给我司含税20万,增值税专用发票,我公司只付13个点的税钱,然后我公司销售给客户,也开票是含税的20万增值税专用发票,也只收客户13个点的税点,这样公司亏了吗?
我想问一下,如果工厂给我10块钱含税13个点,我开票给客户8个点,我实际成本这个怎么换算?[捂脸]就是我这个商品扣除给客户的8个点,我实际是多少钱来的
销售货物10万元,我们收他10个点,开13%的发票,我们购进货物,供应商也是给我们开13%,收10个点。我们税负是3点,请问我们收收客户10个点会不会亏。因为还有附加税,所以我们收几个点才能达到平衡点?
客户公司打钱75305.07含13个税点不含税66639实际开出来只要10个点我要退客户3个点的钱请问要退多少
已授权企业,那里删除后,是不是就是把自己办税员身份删了
什么样的固定资产会有验收单?
老师好,混凝土搅拌站相关业务如下: 1.预付水泥款20万元,未收到发票 2.去供货商处拉回部分水泥,月底供货商开给10万元的成本票 请问这两笔业务怎么做会计分录?
前两年被查了意思是意思下要补20000企业所得税但是这两年都是亏损可以抵的吗,
老师,补计提24年的奖金入账到25年的管理费用里面了,没有用未分配利润科目调整,25年5月做24年汇算清缴时把这个金额调减了,还用调整到未分配利润科目科目吗?那现在做25年的汇算清缴,是不是要把这个补计提的金额再减去啊
科目余额表中应交增值税期末贷方余额是负数,这里负数表示什么意思?
IF 运保费的差额计入什么科目? 答:多收的确认收入,少收的确认费用。具体能不能用具体数据举例子解释呢
老师您好,本季度(1-3月)已开发票约16万了,但有开专票,在不交税的情况下,本月还可以再开普票约10万元吗?
老师,请问停车场收费,到账的是扣完第三方支付手续费的,这个收入要怎么入账,手续费又如何入账
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯