同学你好 借主营业务成本 贷银行存款等科目
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,分录是知道的。1月开具技术服务费金额是10万元(税额是6万元);但是收到的技术服务费发票是二张,每张金额为12万元(税额是7.2万元)。所以在1月份的时候取了其中一份进项票抵了销项税,这样就产生了留底税1.2万元,同时用了这张抵扣发票上的12万金额作为结转这项技术服务费的主营业务成本了。这种操作可以吗?
同学你好 这个可以的
老师,这样凭抵扣税额上对应的发票金额(不含税金额)来结转成本的话,毛利忽高忽低啊
同学你好 这个没事的