你好,这个并没有其他对应的成本吧
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
公司偶尔为工厂提供的技术服务,作为什么收入?如果入其他业务收入,那需要结转成本吗?服务没有对应的成本吧
老师,请问公司有兼营多种业务的,所以员工一般都是兼营业务共享的。这样的话,公司提供技术服务收入,对应的技术服务结转成本,如何结转呢?
我公司有两项业务,一项是是提供劳务,一项是提供技术服务,劳务收入为25万,对应成本有18万人力资源的票,技术服务今年没有收入,但是收到20万的成本票,想问一下这20万我应该记在哪个科目下
老师我司对外提供了技术服务收入20万,我是代账的,需要结转技术服务成本吗?请问技术成本做什么?
对,没有对应的成本,所以收到这次款入什么科目好
这个可以记入到其他业务收入
入其他业务收入后,不用结转成本吗?不是说有收入就要结转成本吗
你这个没有对应的就不用结转呢