你好,这个并没有其他对应的成本吧

公司偶尔为工厂提供的技术服务,作为什么收入?如果入其他业务收入,那需要结转成本吗?服务没有对应的成本吧
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,请问公司有兼营多种业务的,所以员工一般都是兼营业务共享的。这样的话,公司提供技术服务收入,对应的技术服务结转成本,如何结转呢?
我公司有两项业务,一项是是提供劳务,一项是提供技术服务,劳务收入为25万,对应成本有18万人力资源的票,技术服务今年没有收入,但是收到20万的成本票,想问一下这20万我应该记在哪个科目下
老师,公司没有钱账户上,为了交电费让老板的其它公司转过来备注和给对方开的票都是信息技术服务费,计入了其它业务收入,那需要结转其它业务成本吗,可是公司没有人员工资,把管理费用房租的一部分结转为其它业务成本可以么
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
对,没有对应的成本,所以收到这次款入什么科目好
这个可以记入到其他业务收入
入其他业务收入后,不用结转成本吗?不是说有收入就要结转成本吗
你这个没有对应的就不用结转呢