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老师,现在普遍的挂靠,业主把钱打到挂靠公司,挂靠方去购买料工费的钱,怎么处理?可以让挂靠公司把钱先打给挂靠方吗?

2022-02-22 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 22:21

你好这个也是可以的,但要签订合同协商好

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快账用户2903 追问 2022-02-22 22:28

打钱给我们,我们是挂靠方,怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2022-02-22 22:28

借:银行存款,贷:预收账款

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快账用户2903 追问 2022-02-22 22:40

预收账款是挂靠公司,我买材料冲预收款吗?明细又是供应商了?好像不对

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齐红老师 解答 2022-02-22 22:45

买材料付钱就行了

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快账用户2903 追问 2022-02-22 22:45

现在普遍,这个项目的利润走出来给挂靠方,除了挂靠方开票,还有其他可以节税的方法吗?老师,

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快账用户2903 追问 2022-02-22 22:48

嗯,买材料付钱就行,开挂靠公司的发票。我预收账款科目怎么冲平,借预收,贷银行存款?

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齐红老师 解答 2022-02-22 23:15

您好,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

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快账用户2903 追问 2022-02-23 08:32

老师您这个是被挂靠方的分录。我说的挂靠方收到被挂靠方打钱过来去买材料,预收怎么冲平

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齐红老师 解答 2022-02-23 12:20

被挂扣方是收钱的,一般不会打钱给你呀。

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快账用户2903 追问 2022-02-23 12:22

老师我的问题是,业主把钱打给了被挂靠方,但我公司是挂靠方要去采购,为了方便,可以把钱打给我们去采购吗?

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齐红老师 解答 2022-02-23 12:22

如果是自己买材料那些借:原材料,贷:应付账款。

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你好这个也是可以的,但要签订合同协商好
2022-02-22
你好,个人,公户打是要有合理理由的 回款公户收,你们要开票给被挂靠方,增值税附加税所得税
2021-03-06
他收你多少管理费 你如果全额提供发票的情况提啊 税费也是你交的话 扣除管理费 全部打给你提供的发票单位 你垫付的税款也要打给你
2022-04-27
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-12-10
你打给挂靠方: 借:其他应收款 贷:银行存款 返还你们的利润的时候先冲减其他应收款,冲完之后,再按分包或者某种方式,开发票提走
2021-09-22
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