你好,如果你为了想和对方以后对账的话,可以做应付账款借库存商品贷应付账款借应付账款贷银行存款。

老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
发票货付款都是同一个月,录凭证是不是直接库存商品,贷银行存款?不需要再啥应付帐款了吧?
像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
老师,我想再确定一下,我在做会计凭证的时候直接 借:库存商品 进项税额 贷:银行存款或应付账款 就是这个库存商品科目下面没有再设二级科目,这样可以吗???
凭证跟银行流水不一样,原因是有应收应付没做到账里去,但是有好几年的空缺,找起来也不好找了,可以直接做一个比方借应付账款-其他,贷银行存款吗?
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
现在开票系统当月开的专票,当月作废还是开红字发票
老师请问残疾人保障金不交或少交面临的滞纳金是多少?
老师,2024年第一季度第二季度普票免税,没有做价税分离,直接一笔计入主营业务收入了,导致企业所得税申报的营业收入跟增值税有出入,出现了比对差异,怎么解决
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?