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老师,我10月份的时候多记了一笔分录,11月的时候我在打款金额里减去了10月份多打的款,但是只是账上这么记,并没有把月份多记的款给他。1月我把钱转给她了,我这个月的分录怎么做啊

2022-02-23 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-23 13:42

借银行存款贷预收账款做的是这个吗?

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快账用户3154 追问 2022-02-23 14:12

记的是借其他应收账款 贷预收货款,10月多记的款为7959元 11月打了两万,我在账面上减了多记的款,分录为 借 其他应收12044 贷 预收货款12044 但是我还没有实际转钱给她,就只是在账面上减去7956,一月,我从对公提现了3万,把钱转给了她,就只剩22044,我转钱给她的分录应该怎么做才能平我11月给他减了那个

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:15

借预收账款贷银行存款,做这个就可以的。

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借银行存款贷预收账款做的是这个吗?
2022-02-23
您好,这样的话,你可以在11月发放,计提发放都在11月就可以的
2023-11-13
你先申报掉10月的个税,然后在做11月的个税测算
2022-11-10
同学你好 对的 次月申报的时候可以加上
2022-11-10
同学你好,借:应付账款 借:以前年度损益调整 ,贷:应付账款 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应付账款,贷:银行存款
2022-03-23
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