是的,没标明不含税价是按总价一起计算印花税

请问老师,印花税购销合同的技稅金额是多少,购销合同上的总价是10400,合同上写了总价含了1%的增值税,那是按照10400报还是10297.03报
你好,老师,购销合同上标明合同价含13%的增值税,只写了合计金额,没有另外写明税款多少,交印花税时是否需要跟增值税一起算印花税
老师 ,7月份开始印花税缴纳在签订合同时是含税价但没有单独列明增值税的 要全额缴纳印花税 ,这个单独列明是什么意思 ?不含税价是多少,增值税是多少 分别写出来吗?还是写直接写一个含税价是多少 就可以了
你好。交印花税我是根据供应商和本公司开发票不含税的金额之和来交税吗?另外日期如何确定?如果按照合同金额来,合同上只是列明了价税合计金额,按照合同金额填写太吃亏了吧?麻烦说的详细些,谢谢你了
老师 购销合同上没有明确标注增值税款的金额,但是有一条是‘按9%开具增值税’这个印花税是可以按照不含税的计算吗
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行