1冲减原出口销售收入,增加内销销售收入,计提销项税 借;产品销售收入——出口收入 贷:产品销售收入——内销收入 应交税金——应缴增值税(销项税额) 2.红字冲销 借:产品销售成本(红字) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税额转出)(红字)

有出口有内销,怎么从进项销项做到出口抵减内销,出口退税,有没有中间结转的一个分录
出口货物转内销分录怎么做
老师,出口外销得货物怎么做分录
老师,一般纳税人,有出口货物,有内销货物,没有出口资质,代理公司出口,这个分录可以?
老师 “出口货物转内销证明采集”怎么填写呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
第二个分录为何是进项转出呢
因为是冲销进项转出 是负数
为什么要冲销进项转出呢
因为你们转内销了呀同学
进项转出不是跟买进来的商品有关吗,怎么是跟卖出去的也用呢
那个是接转的成本呀同学
老师能分析的具体点吗?
为什么贷方是进项转出
行为冲减原来出口销售收入,同时冲减成本
那现在的成本呢
你好,借;主营业务成本,贷;库存商品
那之前成本为啥是冲减进项转出这个科目呢
出口转内销原来进项税可以抵扣,现在不能抵扣要转出
什么现在不可以抵扣呢,这怎么解释呢
同学本来产品是用来出口的现在转成内销要红冲原来的成本
不理解为什么用进项转出来冲减
同学可能我说的不明白,同学可以就这个问题重新提问,希望新的老师能给同学解释明白