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学堂老师,公司从事劳务服务行业,对方要扣2%的劳务费,发票已跨年!红冲的话,账务处理如何做呢?

2022-02-24 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-24 09:06

您好,是适用小企业准则还是企业准则的呢

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快账用户6053 追问 2022-02-24 09:07

企业准则

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齐红老师 解答 2022-02-24 09:16

用以前年度损益调整的科目。您之前是如何入账的?

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快账用户6053 追问 2022-02-24 09:17

借:应收账款,贷,主营业务收入

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快账用户6053 追问 2022-02-24 09:18

目前的应收账款挂账4个月

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齐红老师 解答 2022-02-24 09:26

借:应收账款,贷,以前年度损益调整  (负数)  贷:销项税(负数) 重新开票 借:应收账款,贷,以前年度损益调整    贷:销项税

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相关问题讨论
您好,是适用小企业准则还是企业准则的呢
2022-02-24
同学你好 一百元直接原分录负数红冲
2024-05-07
已经开了形式发票,这个就不用开增值税的发票了,免税的 上面的二选一就行,增值税不需要交,需要备案 如果是一般纳税人免税销售服务里面填写销售额就可以 之前打给了个人,你们冲应收账款正常做收入,然后成本不需要你支付冲应收账款
2025-07-22
你好; 你去年科目怎么走的; 你什么准则; 好判断科目怎么转出 和红冲  
2023-03-02
你好,可以申请退税或者是抵扣以后的税款。
2023-03-29
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职称:注册会计师,税务师

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