同学你好 要结转的

原材料暂估入库并领用,需要结转成本吗老师?
老师,原材料暂估入库的,要结转成本吗?
老师,材料暂估入库,怎么结转成本?
请问下暂估入库的原材料也需要结转到生产成本里吗?
实际成本法下暂估入库的原材料要考虑进去嘛计划成本法下暂估的入库的原材料呢
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
那是借:原材料6,贷:应付账款―暂估款6。领用,借:工程施工―合同成本―材料费6,贷:原材料6,借:主营业务成本6 ,贷:工程施工――材料费6吗?
同学你好 对的 分录是这样做
那老师,真实来票了后,金额不一样的话,我已经结转成本了,是把我刚上面的分录重新冲红,再重新做这个正确的3个分录呢
把暂估的红冲了,然后按照收到的发票来入库 金额如果比暂估的少那就红冲多结转的成本
那如果金额比暂估的多1,是借:原材料-6,贷:应付账款―暂估款-6。,入库,借原材料7,贷:应付账款――xx公司,领用,借:工程施工―合同成本―材料费1,贷:原材料1,借:主营业务成本1 ,贷:工程施工――材料费1吗?
真实的数据比暂估少1时,是借:原材料-6,贷:应付账款―暂估款-6。,入库,借原材料5,贷:应付账款――xx公司5,领用,借:工程施工―合同成本―材料费-1,贷:原材料-1,借:主营业务成本-1 ,贷:工程施工――材料费-1吗?老师这样做分录没错吧
同学你好 嗯 这个分录是可以的
老师,采购的一些东西都是从不同公司采购,3000,2000,8000的,都要签订合同吗?还是说有送货单,和入库单就可以了?
这个基本都要有合同的
这些采购金额都要合并起来缴纳印花税吗?
对的 要缴纳印花税的