同学你好 要结转的
原材料暂估入库并领用,需要结转成本吗老师?
老师,原材料暂估入库的,要结转成本吗?
老师,材料暂估入库,怎么结转成本?
请问下暂估入库的原材料也需要结转到生产成本里吗?
实际成本法下暂估入库的原材料要考虑进去嘛计划成本法下暂估的入库的原材料呢
您好,公司办的超市预付卡,税率是不征税,可以做本月成本吗,还是,必须卡内金额消费完,才可以做成本,还需要让重开发票吗?
注销公司今年显示退税金额602.4,利润-96768.23 我想交215的企业所得税 我怎么调
你好,朴老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方还没有转一般纳税人,可以下月才开专用发票给购货方吗?
老师,组织团员观看红色教育电影和在防洪期间购买的雨鞋雨衣等费用应该计入管理费用的哪个科目昵
老师,我们单位有个非全日制用工,社保那边要求每月付两次工资,我们是半个月给他发放一次工资。这样的话我可以先做发放工资的凭证,然后月末一起计提工资吗?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别呢
老师,如何将生产成本分配到各个产品中去呢?
请问老师,单位经营范围有提供娱乐服务,但是没有相关的收入,需要文化事业建设费
律所收到10000的律师费,转8000给律师,律所留存2000,请问申报律师个税是按照开票金额10000申报还是按照领取金额8000申报?
老师,变更营业地址页面里的章程或章程修正案通过日期是写啥,需要准备什么文件吗?
那是借:原材料6,贷:应付账款―暂估款6。领用,借:工程施工―合同成本―材料费6,贷:原材料6,借:主营业务成本6 ,贷:工程施工――材料费6吗?
同学你好 对的 分录是这样做
那老师,真实来票了后,金额不一样的话,我已经结转成本了,是把我刚上面的分录重新冲红,再重新做这个正确的3个分录呢
把暂估的红冲了,然后按照收到的发票来入库 金额如果比暂估的少那就红冲多结转的成本
那如果金额比暂估的多1,是借:原材料-6,贷:应付账款―暂估款-6。,入库,借原材料7,贷:应付账款――xx公司,领用,借:工程施工―合同成本―材料费1,贷:原材料1,借:主营业务成本1 ,贷:工程施工――材料费1吗?
真实的数据比暂估少1时,是借:原材料-6,贷:应付账款―暂估款-6。,入库,借原材料5,贷:应付账款――xx公司5,领用,借:工程施工―合同成本―材料费-1,贷:原材料-1,借:主营业务成本-1 ,贷:工程施工――材料费-1吗?老师这样做分录没错吧
同学你好 嗯 这个分录是可以的
老师,采购的一些东西都是从不同公司采购,3000,2000,8000的,都要签订合同吗?还是说有送货单,和入库单就可以了?
这个基本都要有合同的
这些采购金额都要合并起来缴纳印花税吗?
对的 要缴纳印花税的