你好,员工有来酒店消费吗?

你好老师,我们酒店自己发生的招待费该怎么做分录
老师你好,我们是一家酒店,在烟酒店购买两条烟460元,款未付,购买时会计做分录 借:主营业务成本 460 贷:应付账款 460, 次日烟酒店老板在我们酒店住宿消费180元,会计做分录 借:应收账款 180 贷 :主营业务收入 180,月底酒店用烟钱抵住宿费,财务怎么做分录?
你好老师请问 我们酒店发给员工自己酒店的消费券怎么做分录?
你好,老师,我们是酒店,厨房自己卤的肉食礼盒,给员工发春节福利,怎么做帐
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录?
你好,我的经营范围应该是啥才能开保险柜发票
@郭老师@郭老师@郭老师
利润表上的信用资产损失是怎么取数的??
老师问一下,我们法人有两个公司,平时工资在A公司发,B公司是有限合伙企业,这次在B公司发了一万奖金,这样的话,他A公司的5万扣除是不是不能扣了?
老师请问租办公室装修费几千块钱需要按照固定资产分摊吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
公司名称变更以后,银行也变更了但是银行承兑汇票在背书的时候还是显示以前的名称这个怎么回事有老师知道吗
老师,年报审计,1月11日盘点,存货数量扎到几号合适
你好老师总分机构可以做分公司的汇总纳税,分公司也可以独立报税,那做不做汇总纳税都可以吗
老师就是公司的运输的车加油的费用计入哪个科目,详细到二级科目
就是发的自身酒店的消费券来消费的
你好,实际消费的时候 借:应付职工薪酬—福利费,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
不是 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务成本 吗
你好,没有这样的分录(福利费还冲销成本)
因为用的是本身酒店的东西 做收入不是虚增收入了吗
你好,这个本来就是酒店的收入,没有虚增收入啊
可不可以这样做?借:福利费 贷:预计负债 实际消费时 借:预计负债 贷:收入?
你好,这个不需要通过预计负债科目核算