同学你好,出售固定资产按不含增值税的销售额交增值税,如果购入时做了进项抵扣,一般纳税人出售时税率是13%;,比如不含税的销售额是10000,增值税就是1300

出售固定资产按什么交税?能举例子说明一下吗?
老师,固定资产更新决策里,为什么固定资产卖亏了可以产生抵税?举个列子说明下
与固定资产维修有关的日常支出什么情况下与存货成本有关?可以举个例子吗?
固定资产是按账面价值与可收回金额孰低计量,是什么意思啊?能举例说明一下吗
能不能举个例子帮我理解一下什么合同资产会形成递延所得税资产,什么时候不会? 比如说无需退回的初始费用
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
老师,意思不是按照收益交税?
如果发生清理费用呢老师?
同学你好,意思不是按照收益交税?——是的;】、 如果发生清理费用呢老师? 借,固定资产清理 贷,银行存款等
老师,我们的固定资产净值是305823.56元,累计折旧是96464.50元,清理费用500元,卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项,(这个制冷设备累计折旧6164元,净值52243.08元,残值2931.08元),剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项,这个账务怎么处理?怎么写分录?
同学你好 借,固定资产清理 借,累计折旧一除设备以外部分 借,累计折旧一设备 贷,固定资产一设备 贷,固定资产一除设务以外部分 借,固定资产清理500 贷,银行存款500 借,银行存款 贷,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一简易计税——没有抵过进项的部分的收入按简易计税交税
老师,我入固定资产的时候是小规模没有抵扣过进项,我出售的时候计算增值税用价税分离后再×税率吗?比如我们卖100元,增值税=100/1.03×0.02是这样计算吗?
还有一个设备是我们变成一般纳税人后买来的,抵扣过进项,它例如卖了200元,还用/1.13再×003吗?因为它的净值是不是不含税的啊?
同学你好‘比如我们卖100元,增值税=100/1.03×0.02是这样计算吗?——是的; 它例如卖了200元,还用/1.13再×003吗?——是的
老师,简易计税的发票应该怎么开啊?
同学你好,按3%征收率开发票
老师 固定资产里有电脑、货车、制冷设备等,开在一张发票上面吗?
同学你好,可以开在一张发票上,但应分开项目 开;
老师,我们现在是一般纳税人,开发票的时候直接在票上开3%税率的固定资产还是发票的票面上面有选择的地方?
同学你好,直接选择3%征收率就可以
好的 老师
好的,祝您 学习愉快 ;
老师,我们出售的固定资产里有4台厢货车,这个厢货车我得怎么给对方开发票啊?直接在税盘里就能开吗?还是得开机动车销售统一发票啊?
同学你好,学堂 有规定,不同的问题 是需要重新发起提问的,望理解 ;