你好; 现在年开票出去 按3%减按2%缴纳增值税的。 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产; 借 银行存款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税; 借固定资产清理 贷银行存款 ; 结转 余额到资产处置损益
【每日学一点】[胜利][胜利] 例:A公司属于小规模纳税人商贸企业,本月购买了1台2000元的打印机,取得增值税普通发票,看到税务上有个政策:(财税[2014]75号)第三条的规定,对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个对吗?不是可以直接入费用吗?
老师,我们的固定资产净值是305823.56元,累计折旧是96464.50元,清理费用500元,卖了315646元。其中有原值58407.08元的制冷设备抵扣过进项,(这个制冷设备累计折旧6164元,净值52243.08元,残值2931.08元),剩余都是小规模那会买的没有抵扣过进项,这个账务怎么处理?怎么写分录?老师帮我做一下账
E公司是一家生产电子产品的制造类企业,采用直线法计提折旧,适用的企业所得税税率为25%。在公司最近一次经营战略分析会上,多数管理人员认为,现有设备效率不高,影响了企业市场竞争力。公司准备配置新设备扩大生产规模,推动结构转型,生产新一代电子产品。(1)公司配置新设备,市场上该设备的购买价(即非含税价格,按现行增值税法规定,增值税进项税额不计入固定资产原值,可以全部抵扣)为4000万元,税法规定折旧年限为5年,税法残值率为10%。新设备投产后预计会使公司的存货和应收账款共增加3500万元,应付账款增加1500万元,假设不会增加其他流动资产和流动负债,预计每年营业收入为5100万元,预计每年的相关费用如下:外购原材料、燃料和动力费为1800万元,工资及福利费为1600万元,其他付现费用为200万元,财务费用为零。项目终结回收垫支营运资金,预计回收设备净残值为零。(1)求垫付的营运资金为多少?2)固定资产年折旧额为多少?(3)年末经营活动中每年现金净流量为多少?(4)画出时间轴(5)折现率=5%,求净现值、现值指数
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置,2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时,卖了1000元(税后)我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师,我们出售的固定资产里有厢货车,那厢货车的发票我们自己从税盘上就能开吗?
你好; 是的。 自己开就行了。
货物名称写什么啊?老师 出售的是4台厢货车,一个车一张发票,如果货物名称写厢货车,那怎么才能区别出出售的是哪一台车啊?
你好; ,109030503,载货汽车,*机动车*载货汽车
好的 老师您可帮我大忙啦 哈哈 谢谢您 笔芯!
没事的; 帮到你就好 先去开票哈
老师,我出售固定资产时之前预留的残值怎么办?
你好;残值 我做分录的时候 在借方固定资产清理 体现了。 只是没有单独做而已
老师,我们二月份的时候就没有收入了,也就是说业务停了,这个月正好还出售固定资产,那固定资产这个月还需要计提折旧吗?
你好; 需要折旧的。 出售当月折旧; 次月不再折旧的
这个月我们没有收入也可以正常提折旧是吧老师?
你好;是的。也得折扣 ; 你折旧跟你是否有收入没有关系的; 对的
老师,我还有一个问题,我们出售固定资产的分录您帮我看一下,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行150 贷:固定资产清理145.63 应交税费-简易计税2.91 老师咱们收的是150,但是145.63+2.91=148.54 还差1.46元入到哪里?