你好,是单位全额负担了吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问老师,这里社保全部显示个人交的,公司不用分担吗?该怎么做账呢?
请问法人不在公司拿工资,只交社保,那他的社保应该怎么入账呢?
请问,公司法人交社保这个账该怎么做呢?
请问老师,单位只交法人一个人的社保,他在公司工资4800一个月,另交社保,怎么做分录
老师你好,公司就法人一个人,法人不领工资,就交一个社保,那个税这块怎么报,社保个人承担部分的也不承担,老板自己把钱存到公司账户扣社保,请问这样的业务怎么做账
                收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
老师,你们结账出报表,报表会重分类吗
电子发票开完后,是不是自动出现在对方的电子税务局里?还是需要下载下来发对方邮箱?
老师,公司账户上有两台车卖了,比折旧后的价格要低,我是借固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产原值,借银行贷固定资产清理开票不含税数,贷应交税费,这个固定资产清理数相当于收入吧,如果这样做的话,账套体现的利润表和税务系统的所得税报表的收入成本数不一致,怎么整
给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
我不知道该怎么处理,因为是法人吗,比较特殊
第一次交社保,没经历过,也不知道怎么做账
你好,是单位全额负担了吗? 能给个正面回复吗
应该算吧
小规模纳税人,都是0申报的
你好 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
杭州工资基数是3957直接做账3957吗
你好,是按缴纳是社保款项金额入账
如果不是公司全额缴纳该怎么做呢
你好 计提的时候,借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款