你好,是单位全额负担了吗?

请问老师,这里社保全部显示个人交的,公司不用分担吗?该怎么做账呢?
请问法人不在公司拿工资,只交社保,那他的社保应该怎么入账呢?
请问,公司法人交社保这个账该怎么做呢?
老师你好,公司就法人一个人,法人不领工资,就交一个社保,那个税这块怎么报,社保个人承担部分的也不承担,老板自己把钱存到公司账户扣社保,请问这样的业务怎么做账
老师,请问一下人寿保险公司转保险赔款到公司公账,公账上又转给法人,由法人转给个人,请问这样应该怎么来做账呢?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我不知道该怎么处理,因为是法人吗,比较特殊
第一次交社保,没经历过,也不知道怎么做账
你好,是单位全额负担了吗? 能给个正面回复吗
应该算吧
小规模纳税人,都是0申报的
你好 借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
杭州工资基数是3957直接做账3957吗
你好,是按缴纳是社保款项金额入账
如果不是公司全额缴纳该怎么做呢
你好 计提的时候,借:管理费用 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款