对,做账的话是这么做。

老师你好,麻烦问下补计提上年度无形资产摊销,借利润分配-以前年度损益调整,贷累计摊销,借利润分配-未分配利润,贷利润分配-以前年度损益调整,分录对吗?
漏做收入,现在要补收入,涉及以前年度损益调整对吗?借:银行存款,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,这样做分录对吗?
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
老师,补结转以前年度损益库存,这样做分录对吗, 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师您好,调整以前年度的工资会计分录,冲销之前的帐,借以前年度损益调整,贷:应付工资,借利润分配未分配利润,贷:以前年度损益调整
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
如果调整上年度工资,社保及公积金时是不是与无形资产一样,借利润分配-以前年度损益调整贷应付职工薪酬,借利润分配-未分配利润,贷利润分配-以前年度损益调整
这些该调整就得调整
当然是该调整的我调整,不该做的我不会去做,我只是想确认下若是遇到这个问题,是不是就这样调整
是的就是这么做的