同学你好 很高兴为你解答 过了申报期 所以需要更正申报

您好,老师,新企业是2021年12月23日成立,1月5日做税务登记的,1月7日进电子税务发现待办事项里没有显示需要申报的呢?还是说企业所得税,增值税,个税不需要申报?
公司有人员2021年12月31日离职了,在1月份发放了12月份的工资,现在我需要报1月份的个税,请问还需要报离职人员的个税吗?
老师个人所得税申报,我们公司 2021年5月1曰成立了销售部门,当时有发工资,没有做申报,现在作申报变更可以在2021年12月上一次变更吗,例如每个月1万,5一12月为7万,12销售收入直接填7万可以吗,信息采集入职时间填2021.5.1
老师个人所得税申报要现在要2021年12月增加几个2021年5月1日入职的须要缴税的职工,是不是申报变更
12月份漏申报一名已离职员工的工资,如果现在更正12月个税申报,是不是2022年的个税申报都需要更正?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是的,要怎么办更正,可以把5一12月一起更正在12月吗
我是把12月已经申报的数据清了吗,还是做一个要增加的这几个人的数据的表直接在申报一次,之前报的表数据没问题的,税已经扣了,现在的需要再补缴
每个月单独进行更正,不能在其中一个月进行更正
不是说可以把几个月总数在12月一次更正吗
不是的 除非你的主管税务机关同意你们这样做