发生领用生产原材料 借 在建工程 100000 贷 原材料100000 借 管理费用-装修费 137614.68 应交税费应交增值税进项税12385.32 贷银行存款/应付账款 借 固定资产 100000 贷在建工程100000 你再根据你的新费用总金额进行摊销就可以了

HP公司为增值税一般纳税人。2019年4月1日,该公司对办公楼进行整体翻新,发生下列支出:领用生产用材料100 000元;向某装修公司支付翻新费用150000元(含税,增直税税率为9%)。2019年7月30日,该办公楼翻新工程完工,达到预定可使用状态并交付使用,用新费用计划按5年进行摊销。
实务八【的】练习长待费用的核【资料】HP公司为增值税一般纳税人。2019年4月1日,该公司对办公楼进行塑体翻新生下列支出:领用生产用材料100000元向某公司支付翻费用15000元(含税地值税税率为9%)2010年7月30日,该办公楼翻新工程完工,达到定可使用状态并交付使用翻费用计划按5年进行排【要求】根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录【答题】分录号务摘要会计分
HP公司为一般纳税人。2019年4月1日,该公司对办公楼进行整体翻新。发生下列支出领用生产用材料10万元向某装修公司支付翻新费用。15万元含税,增值税税率为9%2019年7月30日,该办公楼翻新工程完工达到预定可使用达到预定可使用状态并交付使用,翻新费用计划按五年进行摊销。根据以上经济业务资料编制相关的会计分录
2020年6月1日,甲公司对以租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生有关支出:领用生产用材料800000元,发生有关人员工资等职工薪酬400 000元。 2020年11月30日,该办公楼装完工,达到预定可使用状态并交付使用,按租赁期10年进行摊销。假定不考虑其他因素,甲公司应编制如下会计分录: (1)装修办公楼领用原材料时: 借: ① 800 000 贷: ② 800 000 (2)确认工程人员职工薪酬时: 借: 400 000 贷:应付职工薪酬 400 000 (3)2×19年12月摊销装修支出时: 借: ④ 10 000 贷: ⑤ 10 000
【目的】练习长期待摊费用的核算【资料】HP公司为增值税一般纳税人。2019年4月1日,该公司对办公楼进行整体翻新,发生下列支出:领用生产用材料100000元:向某装修公司支付翻新费用15000(含税,增值税税率为9%0)。2019年7月30日,该办公楼翻新工程完工,达到预定可使用状态并交付使用。翻新费用计划按5年进行摊销。【要求】根据以上经济业务资料,完成以下内容:1领用材料的分录。2支付翻新费的分录。3计算月摊销额,并写出每月摊销的会计分录。4计算2019年摊销额。
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?