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.为什么要减这个20,就是这个20这里不明白,其他的都明白!

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2022-02-24 22:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-24 22:51

你好! 这个就是递延所得税负债当期发生了5万,对应的应纳税所得额为5/25%=20万,是由于固定资产账面大于计税基础,所以调减应纳税所得额20万。

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你好! 这个就是递延所得税负债当期发生了5万,对应的应纳税所得额为5/25%=20万,是由于固定资产账面大于计税基础,所以调减应纳税所得额20万。
2022-02-24
同学你好,这是准则规定的,进行分摊的时候,要先把换入的金融资产的价值扣除,再进行分摊到其他非金融资产上的
2022-06-23
你好,你这样看可能就更清楚了,3810/50是每件的单位成本,销售了20件,那总的销售成本=销售数量*单位产品成本=20*3810/50
2020-04-24
学员你好 调增20是调增的收入值,因为企业所得税要求捐赠要视同销售,销售不含税价格应该是100,这里是按照80确认的。
2022-08-23
同学你好 意思是,如果提前分配了,就分配属于免税所得。如果没有分配,总转让价格减去成本不得减去再减这部分没有分配的利润。
2022-12-20
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