你好 是的,这个操作是正确的

老师,跨月的发票需要重开,我红冲以后开出负数发票,然后再和正常开发票一样开蓝字的就行是吗?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
开了普票的跨月红冲发票,后续怎么开蓝字呀,是直接按正常开票流程操作吗,需要填上哪些信息
你好老师,我不小心把9月开的纸质普票红冲,然后现在开出一份蓝字发票,需要把红字发票和蓝字发票第二联寄给对方吗?另外需要收回9月开具蓝色发票第二联吗
老师,请问开具红字发票以后,直接再重新开一张正确的蓝字发票就可以了对吗?