你好 是的,这个操作是正确的

老师,跨月的发票需要重开,我红冲以后开出负数发票,然后再和正常开发票一样开蓝字的就行是吗?
去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
开了普票的跨月红冲发票,后续怎么开蓝字呀,是直接按正常开票流程操作吗,需要填上哪些信息
你好老师,我不小心把9月开的纸质普票红冲,然后现在开出一份蓝字发票,需要把红字发票和蓝字发票第二联寄给对方吗?另外需要收回9月开具蓝色发票第二联吗
老师,请问开具红字发票以后,直接再重新开一张正确的蓝字发票就可以了对吗?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!