同学:您好。 1.购入设备,假设从一般人购入借:库存商品113000 贷:应付账款113000 2.支付借:应付账款113000 贷:银行存款113000 3.销售 符合优惠1% 借:银行存款 133400 贷:主营业务收入 132079.21 应交税费-未交增值税 1320.79 4.未说明开票发票类型,按普票处理,月销售不超15,季不超45.减免增值税。应月应缴纳0 借:应交税费-未交增值税 1320.79 贷:营业外支出/其他收益 1320.79 (根据准则来) 5.成本结转 借:主营业务成本 113000 贷:库存商品113000

老师,账上多算了2600的货款,当时入的是制造费用低值-2600,我现在可以直接冲回吗,应付减少,低值的也减少。
老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师我们公司租写字楼1711平方每平方6元同时租楼上宿舍,然后把宿舍租给员工每月收入22500元,出租方是一般纳税人,老师假如我们是小规模我们分别需要缴纳哪些税怎么计算,如果我们是一般纳税人又需要缴纳哪些税怎么计算呢
老师,因为对方红冲了以前年度的专票。我司本月做了进项税转出。请问填表应该填在表二人23b对吗?
老师,12月份对方开给我们的发票我勾选认证了,但是发现他们品名开错了,我现在要怎么做
医疗期 有基本工资和岗位工资,发工资时医疗期里还算岗位工资吗
老师:年终未交增值税有余额,26年要建新账套应该怎么处理,分录怎么写?
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?如果公司食堂是免费的呢?
老师,为什么有发票的打款出去走公户,没发票的打款出去走私户