借银行存款 贷其他业务收入 销项税额

老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢
老师您好,我们在2月初申报个税的,有一个退付手续费提交了一个申报,退了400多块钱,我要怎么入账?
老师您好,我们在2月初申报个税的,有一个退付手续费提交了一个申报,退了400多块钱,我要怎么入账?麻烦会计分录帮我写一下,谢谢老师
老师您好,我们在2月初申报个税的,有一个退付手续费提交了一个申报,退了400多块钱,我要怎么入账?麻烦会计分录帮我写一下,谢谢老师
老师麻烦问下,我三月份的主营业务收入填写错误,多交了增值税,申请了退税,这个退回来税金的怎么入账,麻烦老师给出下会计分录,感觉我做的一正一付有点矛盾呢
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师这退给我们的什么钱啊?就显示我们去年的个人所得税,然后让我提交了一个退税申请,就退给我们400多元钱
你好,这个是返还个税手续费
老师您好,这个是不是税务局奖励给报税人员的钱?
是的,您的理解完全正确
那发给员工要交个税吗?
如果发给报税人员不需要,其他员工需要的
就是在税务局有备案的人,就算报税人员,对吧?
是的,您的理解是正确的