您好,按正常的做就可以了,都记入应付职工薪酬

老师您好,我们在一月份一下子发了一月份和二月份两个月的工资,应该怎么记账。谢谢老师。
老师,评估师上年12月份和今年1/4月份的工资五月份发放,我该怎么分摊?分录怎么做?麻烦老师解答一下。谢谢!
6月我公司买的机器设备6500元为固定资产,6月份交定金4500元,7月份货到后,交2000元尾款。请问老师,这个六月份和七月份的分录我应该怎么记?记账小白一个,还望老师详细讲解。谢谢您
老师,我们一月份发了12月和1月份两个月工资,报个税的时候怎么报?两个月一起报超过5000了
我们有两个研发部的员工在2月份转正了,缴纳了社保,在这个月实际缴纳了5个人的五险一金,我现在做的是2份的账,实际发放了1月份的工资和二月份的五险一金。应该怎么处理呢?
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,那二月份就不再计提工资了吗
你好,是的,二月份不在计提