
之前做的一个固定资产是生产用现在要变更成非生产用固定资产。凭证是借固定资产—非生产用固定资产贷:固定资产—生产用固定资产这样对吗
购入的不动产借记固定资产她明细是什么有生产用固定资产销售用固定资产管理用固定资产
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
固定资产报废了,是在固定资产那里减少填上吗?我这样填了之后才产生一个凭证,借:累计折旧,贷固定资产,现在说不能一步到位,需要走固定资产清理,不能直接在凭证更改,要在固定资产那一块怎么操作呢?
非营利组织机构接受固定资产捐赠,固定资产卡片生成的限定性净资产凭证,结转为什么是在限定性净资产的管理费用里?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 1、老师,报表重新发你了,但是不是合并报表,因为合并报表不是我合并的,是代账公司, 2、调得太离谱更容易出问题呢,固定资产、应收、存货和利润那么高,负债没有合理的比例也更假吗?看总体比例的吗
老师,麻烦一下,我家库存特别多,存在账实不符的情况,我应该怎么处理呢
请问企业所得税(季报),附报事项中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是2季度的金额,还是1-6月的金额
老师,生产企业出口退税这个月不申报,但需要申报冲减,有一笔报关单未收汇要整笔冲减;还有一笔报关单部分收汇,因为质量问题无法提供佐证资料,先整笔冲减,在部分申报,如何操作呢,对申报增值税和税负有影响吗
老师,您好!请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额,请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢,还是按1-5月份的工时来分摊啊? 谢谢老师指导!
老师,做再生资源的,客户说反向开票是什么意思啊
老师您好,我想问下如果企业注销时,未分类利润盈利5000左右,货币资金缴纳完所得税只剩几十块,股东的欠款其他应收款转营业外支出了,这样情况下,能正常注销吗,税务还会追究未分配利润处理问题吗
我想了解下,如果是国外的客户,我们的服务装机是在境内的,经过保税区和不经过保税区的差别。
我要咨询下,我们的客户是国外的,我们的装机服务是国内的,那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗?装机服务在异地的,把地点写清楚就可以吗
增值税申报表,留底有11.5万,期初未缴—5.9万,我留底到底是11.5万还是5.9万