你好,你是录入的卡片吗?如果是的话,你在固定资产卡片模块里面,固定资产减少。
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
老师,比如处置一个固定资产,发生了清理费用,并且固定资产清理在借方6万,累计折旧是1万,请问我在资产负债表填固定资产这个余额的时候需要减去折旧费1万对不?然后是需要加上这个6万还是减去这个6万清理费用呢
固定资产报废了,是在固定资产那里减少填上吗?我这样填了之后才产生一个凭证,借:累计折旧,贷固定资产,现在说不能一步到位,需要走固定资产清理,不能直接在凭证更改,要在固定资产那一块怎么操作呢?
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
金蝶软件里,累计折旧的明细账里的期末余额比固定资产模块里固定资产折旧表里的累计折旧期末余额多了一个月的金额 现在固定资产要做报废处理,从固定资产模块里做固定资产减少,累计折旧余额转到固定资产清理之后,账套里累计折旧的明细账里就还有一个月的余额,这种情况怎么处理 试过手动做一张记账凭证把累计折旧明细账里的余额转到固定资产清理科目里去,但是不被允许,软件提示必须从固定资产模块进去去做固定资产的账务处理
招待客户的旅游门票可以用吗
应交税费—应交增值税—进项税额 做了进项转出后,这个科目余额一直在贷方,年终也不处理吗?
四流一致的单据分别是谁提供呢?合同双方签,发票卖方开,物流单谁提供?如果我们买对方商品是要我们公司库管填的入库单还是对方公司库管提供的出库单?
开具的发票抬头,增值税专用发票和增值税普通发票税率都是13个点的 是一样抵扣吗 有什么区别呢
老师23年有两次投资款,以前会计记成往来了,还有办法调整吗
老师刚来这个公司收到这个应该怎么处理
税务系统显示公司法定代表人显示与非正常户公司存在关联。有什么风险吗
上个月别人给我们开的劳务开工票,代扣代缴的时候税太高了,这个票可能让对方冲红啊
需要在抖音卖货,请摄影师拍摄的费用怎么写分录?
你好!本月开发票收入686909.03本月进项发票成本1280816.36,本月需要成本532045.79那么剩余成本发票勾选吗?账务处理是什么?不勾选账务处理是什么?
你这个都折旧完了,还有残值吗?
没有,就是直接丢一边了,没有出卖
你好,那你们有报废的证明吗?