学员你好,可以计入营业外支出
对方要求我们必须开多少的不含税金额,由于开了多张发票,开票系统小数点四舍五入的问题导致不含税金额相差几分钱 但含税金额是没有问题的,老师这种情况应该怎么开票呢
老师,请问我们开票给客户10万,他扣除了一部分第三方的佣金服务费0.5万(客服支付,实际由我方承担,属于个人无发票),实际支付给我们9.5万,这个开票与收款的差额我们怎么做?
老师,您好。发票与付款金额相差2分钱,对方开给我们的发票9070.09,我们实际付款9070.10,是因为开票时小数点导致的,请问这个差的2分钱应计入哪个科目的?
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
小规模纳税人(养鸡合作社)建好的鸡舍,还没来的及使用,整体出售给另一个公司,怎么开票税率多少?
老师 你好 我想问一下固定资产一次性税前扣除是应该怎么做帐呢 税务上怎么操作呢
怎么把结转了的租金收入调成押金
公积金怎么领取,多久领一次?
如果单位承担个人部分社保,是不是变相地在加工资?
科创委,统计局,火炬系统。填的都是财务报表吗?是每个月都要申报吗?还有高新申请下来了,要到税务局备案吗?才能享受加计扣除。之后三年审一次吗?
工资公转私可以直转账23万吗,还是说要分成几次转账
老师,怏涨软件只有1月份的期末结转,以后月份的期末结转怎么操作?
老师,我们母公司从集团借款然后给了我们下级子公司用于建设,那么我们母子公司之间以什么形式做账呢。
我问一下那个个税申报2100元,那个本来应该是5月份,我选了一个6月份,那个要交的个税税额一样吗?