同学:您好。 购入材料: 借:在途物资-甲 18000 -乙12000 应交税金--应交增值税(进项税)3900 贷:应付票据---商业承兑汇票 33900 运费: 支付运费: 甲:5000*18000/30000=3000 乙:5000*12000/30000=2000 借:在途物资-甲 3000 -乙2000 应交税金--应交增值税(进项税)650 贷:银行存款 5650
企业开出并承兑半年期、面值35100元的商业承兑汇票一张,用于购买甲、乙两种材料。其中,甲材料,200公斤、单价90元,乙材料300公斤、单价40元。增值税率13%、增值税进项税额3900元。甲、乙两种材料已运达企业但尚未验收入库。 分录怎么写?老师
企业开出并承兑半年期面值35100元的商业承兑汇票,一张荣誉购买甲乙两种材料,其中,甲材料200公斤,单价,90元一材料300公斤,单价40元增值税进项税额5100元,甲乙两种材料已运达企业,但尚未验收入库会计分录怎么写?
3日,签发商业承兑汇票一张,从鼎盛公司购进甲、乙两种材料。其中甲材料200公斤,单价90元;乙材料300公斤,单价40元;增值税进项税额3900元,材料尚未到达。求会计分录?
用银行存款支付上述甲、乙两种材料,不含税运费5000元(运费按材料重量比例进行分配;取得增值税专用发票,增值税税率为百分之十三。)上述甲乙两种材料到达并验收入库。求会计分录?
某日,签发商业承兑汇票一张,从鼎盛公司购进甲、乙两种材料。其中,甲材料200公斤,单价90元;乙材料300公斤,单价40元;增值税进项税额3900元,材料尚未到达。求会计分录?次日,用银行存款支付上述甲、乙两种材料,不含税运费5000元(运费按材料重量比例进行分配;取得增值税专用发票,增值税税率为百分之十三。)上述甲乙两种材料到达并验收入库。求会计分录?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
谢谢老师!
入库: 借:原材料-甲 210000 -乙 14000 贷:在途物资-甲 21000 -乙14000
ok,明白了谢谢!
好的,同学。祝您工作顺利。