如果分公司是独立核算自负盈亏就需要开增值税发票。
老师 公司当月买了一辆轿车,机动车发票187800,交强险1000(专票)其中车船税270,备注里总计1270,但发票开1000,商业险3965.26, 车购税XXX。,分录怎么做的?
老师,境内将资产在总机构与分支机构进行转移不交企业所得税,境内将资产在总机构与子公司之间进行转移也不交企业所得税,,那么这两种情况增值税呢,交不交呢
总公司将购买的车辆转移给分公司,这种用交增值税吗?总分机构之间怎么开具车辆的发票呢?
A公司从B公司购入一辆机动车,属于B公司固定资产,B公司开具增值税专用发票给A公司,还需不需要开具二手车发票,这个业务中间是怎么流转的
我公司购买车辆,车款付给该车辆制造总公司,收到的发票是销售分公司开具的发票,这样可以吗
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师你好,请问,物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分,比如1万元停车费收入,5000元给业主委员会,业主委员会的钱,记入其他应付款科目吗?
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师你好,我公司是家服装生产企业,因市场变化,账上的存货有1000多万,根据市场变化存货已计提了跌价准备,今年实际发生跌价300万,已结转了,所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务,需要备查哪些资料
老师好,24年汇算清缴才发现,之前的累计折旧的计提表一直错误,我按正确的数据做了一遍,净值付3万,等于是多提了3万,24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗?另外公司账多提的3万要怎么做账?小企业可以直接做一张,不通过以前年度损益调整,可以吗? 借:管理费用-折旧 -3w 贷:累计折旧 -3w
您好老师我们怎么选这个
增值税的视同销售应该是按照列举来算吗?总分机构之间移交并且分公司用于销售才算是视同销售吧?分公司并没有将车辆用于销售啊也算视同销售吗?
是的,总分机构之间移交并且分公司用于销售才算是视同销售
那我们总分公司之间移交车辆,但是分公司并没有用于销售为什么需要缴纳增值税呢?
如果分公司是独立核算自负盈亏,就是2个独立的增值税纳税人了